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建筑施工监理项目现场内审检查表

建筑施工监理项目现场内审检查表
建筑施工监理项目现场内审检查表

内审检查表

内审检查表

内审检查表

内审检查表

监理有限公司项目监理工作检查表

淮安同济工程监理有限公司项目监理工作检查表 表一(资料编制、收集、整理归档)工程名称:开工日期:形象进度:序号检查内容检查结果 1 规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等,图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底,中标通知书、监督通知书(质监、安监)、质检(安监)下发整改通知单留存及回复情况。 2 五方责任主体及检测机构行为资料:合同、各企业资质(施工单位含安全生产许可证)、各项目负责人执业证书(施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书),单位出具的项目负责人书面授权委托书,项目负责人承诺书是否齐全,工程质量行为资料监督抽查记录表(现场留存。 3 监理规划、细则、专项细则(含安全)、旁站方案、监理工作交底等是否齐全,编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求,工程变更后是否及时调整细则。 4 施工组织设计、方案的审批情况:1、施工单位审核签字盖章程序;2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证;3、修改后的报审程序等,监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全,重点方案:危险性较大的分部分项;绿色建筑;建筑通病防治;影响使用和结构安全功能。 5 有关绿色建筑施工方案的完善:(地下设施及文物和资源保护专项方案,环境卫生专项方案,建筑垃圾控制专项方案,节材措施专项方案节地措施专项方案,节能措施专项方案,节水措施专项方案,土壤保护专项方案,光污染控制专项方案,水污染控制专项方案,噪音与振动控制专项方案,治安管理专项方案)。 6 各专业分包单位资质及方案的报审:如:脚手架搭设:分包单位资质、人员上岗证书是否齐全,悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。 7 续表 淮安同济工程建设监理有限公司 第1 页共1 页

2018项目部内审检查表1218

内部审核检查表 受审核部门项目部审核时间2018.11.29 审核员吴明程、程兴余、张琦陪同人员/ 标准 条款审核项目和内容审核结果记录√/× 5.3/4.4.1/ 5.4.1 Q/E/S/HSE 部门人员编制、 职责和权限 项目部目前在岗5人,土建、电气、设备、安全、资料 5.3.9.1 协助环发本部项目的立项各项手续的办理。 5.3.9.2 完成权限范围内工程项目的设计、监理、施工单位的招投标等工作。 5.3.9.3 负责工程项目的安全控制、质量控制、进度控制、造价控制工作。 5.3.9.4 负责组织工程项目的工序验收、阶段验收、竣工验收工作。 5.3.9.5 配合第三方完成工程项目的预决算工作。 5.3.9.6 负责每月的工程款编制、审核、报批。 5.3.9.7 负责并督促工程建设项目中档案资料的收集、整理及工程档案整理归档工作。 5.3.9.8完善项目建设安全巡检制度做好相关巡查记录,定期组织开展监理例会、项目例会。

8.2/ 查职责 查权限 查工作流程 5.3.9.9负责制定、完善工程项目建设考核管理制度。 5.3.9.10协助环发本部及设计单位对项目的规划、方案、图纸、技术审核工作。 发现1-10项目中,除5.3.9.6 职责每月有记录外,其它职责事务未全部见记录。 电子版施工日志有,有考核制度、对施工单位有考核记录,未提供内部考核记录。 未见一期一步竣工验收备案资料; 提供管理制度,格式、内容不符合体系标准要求; 未见控制程序、质量、进度、造价、安全管理制度未提供,各项表单未见。 但未提供全部报批手,一期二步焚烧施工许可证、审图合格证未见; 发现负责工程项目的现场管理、安全生产等工作,现场管理施工日志没有,设计交底、施工交底、安全交底、安全日志 资料缺失; (按人、机、料、法、环、测) 发现部门组织架构图需完善、工作流程图未提供; 1、查中标通知书,抽查焚烧项目中标通知书,6月4日完成与中冶赛迪中标通知书。抽查暂存库中标通知书,未发现。 2、查施工合同,抽查焚烧项目EPC总承包合同,6月5日完成与中冶赛迪签订施工。抽查监理施工合同,6月1日完 成合同签订。抽查暂存库合同,未签订合同;暂存库开工报告未见、施工组织措施未见。 3、抽查总承包单位资质,资质等级为:工程设计综合资质甲级。 4、抽查焚烧车间施工图纸未会审,土建已完成、设备安装未完成。暂存库施工图纸会审完毕,未签字。 5、抽查焚烧车间吊装土建专项施工组织方案,监理、施工单位、发包单位签字齐全。 6、抽查对外往来函件,发现用章存在不规范问题和公文格式不统一问题,印章管理制度落实不到位。 方案措施 7、抽查部门日常安全应急预算管理方案。有预案,未演练。 8、抽查施工单位应急预案备案、审核记录。发现中冶赛迪有维稳管理制度,未演练。 9、抽查施工人员资质备案:有,未见。

iso14001-2015设备管理内审检查表

被审核部门 设备管理 √:没问题×:不符合 1 5.2● EMS方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺。 25.3 7.1 ●公司内各职能部门、各层次人员的 职责是如何规定的,是否适当; ●工作环境是否已得到了控制并能提 供相关证据; ●环境、安全因素是否都已有考虑; ●工作条件是否还考虑创造良好的工 作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激 励员工向上的管理制度); ●公司是否确定提供并维护了为达到 环境及职业健康安全符合要求所需的 基础设施。 3 6.1.2●是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别; ●是否有遗漏。 序号E条款审核要点审核项目审核证据 (1)环境因素清单; (2)危险源清单; (3)是否有漏识别的。审核发现 (1)部门负责人和员工结合本职工作对公 司EMS方针的理解(抽问); (2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。 (1)明确本部门在EMS管理体系中的职责 和主责过程(询问); (2)在EMS管理体系中,本岗位的要求及 本部门职责的相关文件化信息; (3)现场安全防护设施、员工个体防护用 品的提供(领用单); (4)员工劳保用品的佩戴; (5)满足温度、湿度和卫生条件的工作环 境; (6)基础设施(办公、卫生、安全防护、 交通、通迅等)台账和点检、维修保养记 录。 日期责任人审核组长内审员

被审核部门 设备管理√:没问题×:不符合 序号E 条款审核要点审核项目审核证据审核发现 日期责任人审核组长内审员 4 6.1.3 9.1.2● 建立了适用的法律法规和其他要求清单,并对应收集了文件。5 6.2● 是否在相关职能和层次上建立了EMS 目标和指标; ● 目标、指标是否可测量,与公司的 EMS 方针相一致。67.2 7.3● 是否有对员工进行环境和职业健康安全方面的培训;● 对培训的有效性是否进行了评价;● 是否保持了教育、培训、技能的记 录。(1)部门是否设定了目标指标和管理方案;(2)所建立的目标、指标是否可测量,并与公司的EMS 方针相一致; (3)是否对目标指标进行定期监视。 EMS 方面的:(1)培训计划;(2)培训实施记录(包括培训考试、能力考评记录等);(3)人员的上岗前三级安全培训、转岗培 训、特种作业人员培训与持证上岗。 (1)适用的法律法规和其他要求清单中,与本部门相关的法律法规、要求有哪些?(询问) (2)请列举证据证明本部门按照上述法律 法规/要求执行。

监理企业检查表

附件 1 监理企业工作检查表监理单位名称:检查日期: 项目名称 工程规模及 结构形式 项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度 序 检查项目标 符合 / 号准 检查主要内容 不符 合一、项目监理机构及监理工作设施 1 组织机构 内 有项目监理部成立文件,管理制度上墙,人员分工明确,岗位(项目监理部)职责落实。 容 具备合法有效的职业资格,有总监任命书、法人授权委托书、 2总监理工程师齐 工程质量责任终身承诺书。能够在岗履职。变更符合相关规定。 全 3其他监理人员 符具备合法有效的职业资格,专业配置与工程进度相适应,人员 合 数量满足监理工作需要。 要 有标准规范清单 , 且有常用规范纸质版或电子版文本; 4监理设施求 配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。

二、前期准备 1监理单位资质内有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。 2建设单位提供的资料容 工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证 齐 等与工程相关的其他资料。 - 1 -

项目监理机构的审图3 记录 设计交底与图纸会审4 会议纪要 5 监理规划 6第一次工地会议 质量、安全保证体系7 的建立与审核 序 检查项目 号 总、分包单位8 资质报审 9施工组织设计审批全 有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。 符 合监理人员参加了设计交底与图纸会审会,会议纪要有设计、甲 要方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。 求 在第一次工地会议前编制了监理规划,有安全监理、治污减霾 管理内容,符合规范要求;有针对性和指导性,并根据工程实 际情况能及时补充完善,由监理单位技术负责人批准。 总监、专业监理工程师应参加会议,核查留存的签到表、与会 各方代表签认的会议纪要和发文记录。 监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系,工作职责明 确,责任到人; 监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体 系、管理制度、程序、流程进行审核,由总监理工程师予以 签认。 符合 / 检查主要内容 不符合工程开工前,专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了 审查,资质证书符合要求,安全生产许可证在有效期内,由总 监理工程师予以签认; 施工单位应在开工前报审施工组织设计,监理机构在规定的时 限内完成了审核; 施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章; 专业工程师审查,总监签认,并有明确审查意见,加盖监理单 位公章; 报审、报批表符合相关要求。 - 2 -

施工企业GB_T_50430内审检查表汇总

工程建设施工企业质量管理规范 需建立的管理制度 1.质量目标管理制度3. 2.4/5.4.1 2.文件管理制度 3.5.1/ 4.2.3 3.记录管理制度3.5.3/ 4.2.4(工程档案管理制度) 4.人力资源管理制度 5.1.1/ 6.2 5.员工绩效考核制度5.2.3/ 6.2 6.施工机具管理制度6.1.1/6.3(施工机具技术和安全管理制度6.3.1) 7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4(建筑材料、构配件和设备的现场管理制度) 9.分包管理制度9.1.1/7.4(工程专业施工、劳务作业分包管理制度) 10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5(工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量 管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度) 11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4(质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程 质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6) 12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4 13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3 14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3 15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2(质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息 管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1) 16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5(质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6) 提示:1、规范要求必须编制上述16个管理制度。 2、结合实际综合评定,应编制32个管理制度是比较完善的。

工程监理项目质量管理检查表

工程监理项目质量管理检查表 工程名称:厦门市轨道交通2号线工程车站设备安装及装修工程检查时间: 序号检查项目检查内容项目部自查问题情况自查问题整改落实情况一项目前期策划 1 项目部组建 1.1 项目监理机构 及人员资格、 配备及到位情 况 项目监理部组织机构情况 1.总监理工程师:冉小平,总监理工程师代表(副总监):沈华、胡宗有、王亮 2.监理部人员数量: 21 人,持证:10 人。项目监理部已对人员进行 动态管理,各级人员质量责 任书、资质证书等已留存。 3.总监理工程师任命书、监理工程师资质证书、各级人员质量责任书、项目监理机构人 员任命书、项目总监签署的工程质量终身责任承诺书、法定代表人授权书、廉洁自律书 等。 4.项目监理人员的动态管理(人员台帐) 。 1.2 监理部资源管 理 办公用品购置情况、是否建立公司及顾客提供的财产分类登记台帐。已建立办公用品购置台账 1.3 监理部容貌1.宣传/展示及上墙:(公司企业资质文件、公司管理体系认证证书、公司管理方针及管理 目标、公司企业文化、监理部人员岗位职责、监理人员工作纪律、监理人员每日必办事 项、项目部内部管理制度、项目部组织机构图、项目部人员分工表、施工总平面图、进 度控制图表及晴雨表等)。 办公场所为租赁新房,房 主要求不能在墙上张贴标 识,项目部已将主要标识牌 张贴。办公区域清洁、着装 符合要求。 2.办公室清洁卫生情况。 3.监理部人员着装符合要求。 1.4 团队建设1.项目监理部内部(项目日常管理/考勤、沟通、汇报、学习及工作计划等)管理制度的建 立与实施; 项目部已建立内部管理制 度,并对监理内、外部等文 件进行学习。 2.组织学习(监理合同、施工合同、供应合同、监理规划、监理细则、监理规范、公司及 项目管理规定等)的记录。 3.是否合理安排项目人员工作,人员岗位职责是否明确(分工明确且合理)、项目凝聚 力强。 1.5 人才培养接受新员工 3 人。培养新员工及总监代表 5 人。 2 项目实施策划 2.1 1.项目监理部质量/环境/安全管理目标。(部门年度质量环境安全目标在项目上的分解)

工程监理单位安全管理检查表

工程监理单位安全管理检查表 1、甲方反映及现场检查总监是否到位。□是□否 2、检查工地例会纪录。共查_次,到位_次,到位率_% 2、检查有关的监理纪录,根据工程进度检查专业监理工程师及监理员是否到位。共查_次,到位_次 3、专业监理工程师_人,持证_人。 4、是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。□是□否 1、监理规划是否经总监签字、公司技术负责人审批;□是□否 2、是否有施工现场安全生产专项监理制度或安全监理细则。□是□否 3、是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方案。□是□否 对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程(深基坑、高大模板、施工起重机械、脚手架、吊装工程等)是否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。□是□否

1、是否按规定对施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案进行审查,并按规定组织专项验收。是否对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案进行审查。□是□否 2、对施工单位未按审查后的施工组织设计、专项施工方案进行施工的,监理单位是否提出整改要求。□是□否 是否对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)情况实施监理,对存在安全隐患履行监理责任。□是□否 对严重危及工程和人员安全的作业和设备是否及时发出停工(停用)指令,并通知建设单位和及时向有关主管部门报告。□是□否 对发出的整改通知书,是否跟踪整改落实情况,或者施工企业拒不整改,是否及时向有关主管部门报告。□是□否 施工现场安全施工监理记录是否齐全,监理月报是否能如实反映工地安全生产管理状况。是否有记录规范、真实、完整的安全施工监理日志。□是□否 《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》中的安全警示标志检查表、设备验收表(井架物料提升机、外用电梯、塔吊等)、设施验收表(脚手架、模板、临边洞口、临时用电等)是否齐全。□是□否 对未办理施工许可(或开工报告)或施工单

项目监理机构专项质量检查表一汇总

项目监理机构专项质量检查表

检查人员:年月日 检查内容相关要求 1、监理人员情况主要检查总监、总监代表、专业监理工程师是否按招标文件和合同约定到位,专业是否配套, 监理人员是否持证上岗。 2、现场控制与管理主要检查设计图纸会审、施工组织设计审查、工程分包审查情况,原材料验收、见证抽检、隐蔽验收、分部验 收等情况,巡视、旁站、平行检验等情况,现场签证、计量等审批情况,对质量隐患的处理情况等。 3、监理资料主要检查监理规划、监理细则、旁站方案、监理月报、日志、旁站记录、会议纪要、监理通知、监理月报、总结等监 理资料是否完整。 4、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动;巡视是指监理人员对正在施 工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动;平行检验是指项目监理机构利用一定的检查或检测 手段在承包单位自检的基础上按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 5、总监理工程师的职责:主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工 作;审查分包单位的资质并提出审查意见;主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令;审定承包 单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划等;审查和处理工程变更;主持或参与工程质量 事故的调查;组织编写并签发监理月报监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结;审核签认分部工 程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量 检查等。 6、总监代表职责:负责总监理工程师指定或交办的监理工作;按总监理工程师的授权行使总监理工程师的部份 职责和权力。总监代表不得主持编写项目监理规划审批项目监理实施细则,不能签发工程开工/复工报审表、 工程暂停令、工程款支付证书和工程竣工报验单,不能调配或调换机构人员。 7、专业监理工程师职责:编制本专业的监理实施细则;审查涉及本专业的计划方案、申请变更并向总监理工程师提出报告;负责 本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;负责 本专业监理资料的收集、汇总及整理参与编写监理月报;核查进场材料设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件及其质量情况,并根据实际情况对进场材料设备构配件进行平行检验和签认;负责本专业的 工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证等。 8、监理员的职责:检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况,并做好检查记录; 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;按设计图及有关标准,对承包单位的工艺 过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;担任旁站工作发现问题及 时指出并向专业监理工程师报告;做好监理日记和有关的监理记录等。 9、监理人员应对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。关键部位、关键工序,在基础工程方 面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混 凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混

监理对项目部公司月检查表格9月

广东粤能工程管理有限公司 2012 年 9 月在建工程安全检查及隐患整改记录表 工程名称:日海通讯厂区研发楼编号: 检查单位(部门):广东粤能工程管理有限公司深圳分公司 检查人员签名 姓名部门 职务(职称) 形象进度主体结构已封顶;一层外墙砌筑完成90%; 工程安全管理工作情况评述: 1、本月无任何安全事故; 2、局部临边、洞口防护不严;脚手板未满铺;局部安全网破损;地下室消防作业场2台设备无开关箱;脚手架上有杂物。 3、现场施工管理人员、监理人员基本上都能履行职责,各种制度较为完善; 现场安全资料情况评述: 1、电工交底内容不对(做电焊工交底);; 2、监理工程师通知单回复不及时; 检查日期:年月日 整改期限整改部门 整改责任人 整改复查意 见 复查人:复查日期:年月日

安全生产检查安全行为检查表 项目名称 日海通讯厂区研发楼工程 项目地址观澜高新科技园日海通讯厂区 施工单位深圳市蛇口建筑安装工程有限公司项目经理 总监专职安全员 检查人员检查日期 施工单位项目经理部行为检查评分表 序号检查项目评分标准应得分扣减分实得分 1 安全准入 人员配备 .总包、分包或专业承包单位未取得安全生产许可证,扣15分 .企业三类人员未持安全培训考核合格证上岗,每人扣5分 .特种作业人员未持证上岗,每人扣2分 .作业工人持“平安卡”率未达到80%,扣5分 .分包合同未送建设行政主管部门备案,每项扣5分 .未配备专职安全管理人员,扣10分, .项目经理、专职安全生产管理人员不在岗,扣10分 15 2 安全生产责任 制度及目标管 理 .无安全生产责任制,扣10分 .安全生产责任制不健全,扣5分 .未制定安全管理目标,扣10分 .未进行安全责任目标分解,扣5分 .分包合同未明确各自安全管理责任和安全生产指标,扣5分 .未制定各工种安全技术操作规程,每少一项扣2分 .无责任目标考核规定,扣5分 .考核制度未落实或落实得不好,扣3-5分 15 3 施工组织设计 与专项安全技 术方案 .施工组织设计中无安全措施或未按规定审批,扣10分 .未对深基坑、高支模、暗挖工程、起重机械设备安装与拆卸等危险性较 大的分部分项工程编制专项施工方案并按规定审批,每项扣6分 .施工组织设计、专项方案安全措施不全面或针对性不强,扣3-6分 .对应当组织专家论证、审查的专项方案未进行论证、审查,每项扣3分 .未按施工组织设计或专项方案组织施工,扣3-5分 .未制定专项的安全防护、文明施工措施费使用计划并报监理、建设单位 审批,扣5分 未落实重大危险源的辨识、登记、公示与检查等工作,扣6分 10 4 安全检查.无安全检查制度,扣5分 .检查制度未有效落实,扣2-4分 .检查出事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施,扣2-6分 .对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 .被责令停工整改仍继续施工,扣10分 10

监理有限公司项目监理工作检查表

淮安同济工程监理有限公司项目监理 工作检查表 表一(资料编制、收集、整理归档)工程名称: 开工日期:形象进度: 序 号 检查内容检查结果 1规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等,图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底,中标通知书、监督通知书(质监、安监)、质检(安监)下发整改通知单留存及回复情况。 2五方责任主体及检测机构行为资料:合同、各企业资质(施工单位含安全生产许可证)、各项目负责人执业证书(施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书),单位出具的项目负责人书面授权委托书,项目负责人承诺书是否齐全,工程质量行为资料监督抽查记录表(现场留存。 3监理规划、细则、专项细则(含安全)、旁站方案、监理工作交底等是否齐全,编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求,工程变更后是否及时调整细则。 4施工组织设计、方案的审批情况:1、施工单位审核签字盖章程序;2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证; 3、修改后的报审程序等,监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全,重点方案:危险性较大的分部分项;绿色建筑;

建筑通病防治;影响使用和结构安全功能。 5有关绿色建筑施工方案的完善:(地下设施及文物和资源保护专项方案,环境卫生专项方案,建筑垃圾控制专项方案,节材措施专项方案节地措施专项方案,节能措施专项方案,节水措施专项方案,土壤保护专项方案,光污染控制专项方案,水污染控制专项方案,噪音与振动控制专项方案,治安管理专项方案)。 6各专业分包单位资质及方案的报审:如:脚手架搭设:分包单位资质、人员上岗证书是否齐全,悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。 7 续表 序 号 检查内容检查结果 7大型设备进场报审报验:安装前,对安装单位、人员的资质、资格审查,设备型号、数量与施工组织设计是否相符,有无设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明及相关检测合格证明等文件。 8材料、构配件进场平行检验、见证取样检测台账的建立:材料、构配件进场必须完善平行检验记录;见证取样及对不合格材料的处理记录。(根据钢筋混凝土结构验收的要求:对混砼土试块留置位置应标注、钢筋保护层检测方案等必须经方案明确)。 检验批、分项、分部工程施工单位报验资料的审批与实体进度是否一致,签字审批

通信铁塔监理检查表汇总

监理安全通知书 工程名称:编号: 致:_______________________(施工单位) 贵公司承建的___________________________,即将开始施工,为了落实好国家安全生产的有关规定,加强对工程的管理,保证在安全生产的同时使工程能按时、按质、按量完成;结合建设单位及我公司关于安全文明生产工作的规定,在整个工程实施期间,望贵司严格执行以下规定: 1、施工人员进入现场前要进行安全培训,合格后方可进入现场施工。 2、现场安全设备齐全,施工人员需佩戴安全帽入场,并设有安全员。 3、特种作业人员应持证上岗,严禁酒后施工。 4、施工区域内,应设置安全警示标志,安全员在施工过程中要全程进行安全监督。 5、严禁高空抛物,五级风以上天气不得进行高空作业。 6、施工前,对所有器械的安全性能进行检查,并在施工过程中,随时检验,确保施工顺利进行。 请贵公司积极配合,严格执行安全生产的规章制度,贯彻执行本通知的各项事宜,以保证整个工程任务的顺利完成。 项目监理机构: 总监理工程师: 年月日施工单位项目经理:郑俊签收日期:年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

安全技术交底记录 工程名称: 一、监督检查施工单位安全技术交底情况 施工单位项目负责人 序号检查内容检查结果(打“√”) 1 施工单位安全技术交底是否进行□是□否 2 施工单位安全技术交底是否逐级进行□是□否 3 安全技术交底是否延伸到全体施工作业人员□是□否 4 安全技术交底内容是否全面□是□否 存在问题及整改要求: 无 施工单位项目经理:监理人员:检查日期: 年月日二、项目部内部监理人员安全技术交底记录 交底日期交底地点 监理安全技术交底的主要内容: 1、工程概况 2、施工程序 3、安全监理措施 交底人: 监理人员签名: 注:本表一式二份,项目监理机构、建设单位各一份。

(新版)住建部监理检查表格

(新版)住建部监理检查表格

附表4 监理单位质量安全检查评分表 单位名称:工程名称: 序号检 查 项 目 检查内容与评分标准 标 准 分 数 扣 减 分 数 实 得 分 数 1 资 质 资 格 及 管 理 制 度 超出单位资质等级许可范围承 揽业务,扣5分 存在转让业务行为,扣5分 与被监理工程的施工承包单位 以及建筑材料、构配件、设备供 应单位有隶属或利害关系,扣5 分 未按合同约定建立项目监理机 构,扣3~5分 总监理工程师未具备注册执业 资格,扣5分 未按要求配备专职安全监理人 员,扣3分 未按规定配备其他专业监理工 程师和监理员,扣2~5分 未经建设单位书面同意,调换 总监理工程师或总监理工程师 同时在其他建设工程监理合同 5

序号查 项 目 检查内容与评分标准 准 分 数 减 分 数 得 分 数中兼任,扣5分 其他监理人员的任命、聘用(调 换)手续不符合规定或合同约 定,扣2~5分 未组织开展监理人员年度安全 质量教育培训、交底,扣2分 未建立安全质量监理制度或监 理责任制,扣3~5分 法律、法规、规章、规范性文 件规定的监理单位安全质量责 任未在责任制中落实,扣4分 岗位职责不明确或人员不清楚 自己职责,扣2~3分 法定代表人未签署授权书或项 目负责人未签署工程质量终身 责任承诺书,扣3分 总监理工程师未在岗履职,扣 5分 其他监理人员不在岗履职,扣 2~5分 2 监 理 未按规定编制、审批监理规划 或专业性较强的、危险性较大工 4

序号查 项 目 检查内容与评分标准 准 分 数 减 分 数 得 分 数规 划 与 实 施 细 则 程、“四新”工程的专项监理实 施细则,扣4分 监理规划、监理实施细则的针 对性、操作性不强,或未根据工 程、法规标准的变化及时修订, 扣2分 实施细则的安全、质量风险控 制内容不全,或实施细则审批后 未对监理人员进行交底,扣2~3 分 监理实施细则未明确主要危险 源、重要(关键)部位/环节及 其控制措施,扣3分 未编制旁站监理方案或旁站项 目不全面,扣3分 监理规划、实施细则存在违反 规范标准或其他明显错误,扣 1~2分 3 文 件 审 查 资 质 资 格 未审查施工分包单位资质、安 全生产许可证和检测、监测单位 的资质,扣2~4分 未按规定、合同约定审查施工 4

监理平行检查表填写规范

平行检查填写规范 一、现浇砼构件尺寸检测记录 1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件 不少于10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。 3、检测方法:用钢尺。 4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。 5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一块墙板检测四 个角和中间五个点。 二、轴线、层高检测记录 1、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在砼构件拆模后及时 完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位全数检测;监理单位每 一层楼轴线检测不少于10条;层高检测不少于10个自然间。 3、检测方法:轴线用钢尺量测轴线控制两端;层高用红外线测 距仪,在每个自人间四个角的附近及中心位置测量。 三、钢筋保护层厚度检测记录 1、测量数量:自检为每层梁板不少于10个构件,其中悬挑构 件等主要受力构件所占的比例不宜小于50%,监理平行检查为每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。 2、砼结构钢筋保护层厚度检测前,应全面进行外观检查,对出 现漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并抽取有代表的构件进行

检测。 3、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检 验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保 护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。 4、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差;梁类为+10mm,-7mm。 板类构件为+8mm,-5mm。对于超过允许偏差的点应在实测 值中“0”出;不合格点的最大偏差均不应大于规定的1.5倍。 5、检验合格率为90%以上为合格;当合格率小于90%不小于 80%时,可再抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合 格率为90%以上时仍为合格,对于不合格应请有资质的检测机 构进行检测鉴定。 6、纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm)(GB50010-2002) 四、砖(砌块)外观检测(报验)记录 1、每日进场的砖为一检验批,由施工单位材料员、监理单位专 业监理工程师、监理员一起随机抽取20块砖,对几何尺寸、外

路基工程现场工序监理检查表(doc 8页)

路基工程现场工序监理检查表(doc 8页)

路基工程现场工序监理检查记录 合同号:监理单位: 工程名称:回填桩号: 回填类型:回填材料:

《监理工作交接单》中签字。此记录表为《监理工作交接单》附件。 3.此记录表由监理方使用,施工单位可照表 中检查项目进行自检,合格后报验,以提高报验通过率、加快工程进度。 路基工程现场工序监理检查记录 合同号:监理单位:6-2 所属工程名称:路基工程桩号:层位: 分项工程:路基填筑现场工序名称:路基填筑

现场检查内容: [] 1.巡视施工现场,表面应清扫平整干净并视情况洒水湿润,检查上土是否规范(划格定量卸土、测量布点控制摊平厚度不大于需 铺30公分);检查碾压是否规范(碾压时直线行进、从两侧到 中央、有纵坡时由下坡到上坡、错半轴碾压) [] 2.检查上一填筑层的《监理工作交接单》是否签字、签字是否齐全。 [] 3.检查报验资料真实性。 [] 4. 观察路基表面是否大面平整、碾压轮迹是否明显、是否有翻浆﹑软弹﹑松散现象。 [] 5.实测压实度(试验室抽检层除外)、宽度。 [] 6.检查挡水埝与集水槽是否完备,坡脚有无积水。 []7.现场文明施工:现场需做到现场整洁、排水通畅、便道平整、路基边线标示清晰、边坡平整顺滑、现场需有工程标示牌。 []8.以上检查达到要求可在《监理工作交接单》签字。 现场监理:日期: 注:1.现场监理按此记录中检查内容在施工单位 报验后逐项进行现场检查,合格后在方括号 中打√,各项检查内容全部打√合格后,完 成此工序报验工作。 2. 此记录表与《监理工作交接单》配合使 用,即按此记录表进行现场检查,合格后可

监理安全检查表

监理安全检查表

施工单位安全组织管理情况检查表 受检单位:检查日期:年月日 序号检查内容检查情况备注 1 各级安全管理机构是否健全 2 安全施工责任制度 3 安全施工教育培训制度 4 安全施工检查制度 5 事故调查、处理、统计、报告制度 6 安全用电管理制度 7 防火、防爆安全管理制度 8 机械、工器具安全管理制度 9 文明施工及环境保护管理制度 10 安全设施管理制度 11 专、兼职安监人员建档台帐 12 安全考试登记台帐 13 新入厂人员三级安全教育卡片 14 安全施工问题通知单 15 各类事故月(年)报表 16 分包单位安全资质审查表 17 特种作业人员建档登记台帐 检查人:施工单位:监理单位:

青岛建设监理研究有限公司 施工用电安全监理检查表 受检单位:检查日期:年月日 序号检查内容检查情况复查情况1.1用电管理 1.1.1 施工用电应有完整的系统图、布置图等竣工资料 1.1.2 应制定运行、维护、使用、检修、试验 等管理制度 1.1.3 参加施工用电的设施运行及维护人员,应具备必要的电气理论知识及操作技术,经考试合格并取得运行、维护合格 证方能操作 1.1.4 35KV及以下的变压器应装设在不低于0.5M的高台上,并在其周围1m以外设高度不低于1.7m的栅栏,在栅栏的明显部位应悬挂“止步、高压危险” 的警告牌 1.1.5 变电所值班人员,要做好运行、维修记录,值班室制订必要的规章制度 1.1.6 配电室应有自然通风、并应采取防雨、雪和动物出入措施,配电室内应保持清洁,配置适用于扑灭电气火灾的消防器材,建筑物和构筑物的耐火等级不低于3 级 1.1.8 现场施工用电执行三相五线制(TN-S)1.1.9 严禁非电工拆、装施工用电设施

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