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物料流程卡管理规定(新)

物料流程卡管理规定(新)
物料流程卡管理规定(新)

物料管理办法

物料管理办法 一、目的 为了保障生产的正常运转,及时有效地控制物料流失,贯彻“层层管理、人人参与,责权分明、落实到人”的管理方法。 ●生产部原材料收发程序 ●生产部半成品交接程序 ●生产部坏料退换程序及规定 ●生产部物料出入准则 ●生产部关于胶箱的使用与说明 ●成品机入库程序 ●关于生产部垃圾处理规定 ●生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 ●关于工程部样机处理 ●奖罚规定 二、适用范围 广州佳熙电子有限公司 三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料:现车间采用领料制,由领料员将所需物料按计划领入生产线,各物料员在收取物料时,一定要遵循以下程序: 1)领料通知给仓库,且生产部每日的库量不得超过一天产能量,对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用,每日需由物料员按每日生产进度领料。 2)领料员到仓库领料时,首先检查单据填定的是否规范、正确,然后按单逐项对实物进行验收。 3)实物清点时,先点原包装共有多少包(箱)后,按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点,不能全点的进行抽点,按此方法逐一核对。 4)对于无法清点的物料(如螺丝),按规定的核对程序和标准(如用天平称)进行逐一核对,如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边,及时反映给物料组长或主管处理。 5)对于原包装已损坏的物料,能够全点的必须全点,不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6)贵重的物品(如MMP板,显示屏、机芯、主板、电源板等)必须全点,发现少数,必须立即要求补回,否则不能签字,拒绝收料,以便分清责任。 7)在投入生产过程中发现原包装少数,各拉线应立即停止使用该箱(包)物料,马上通知物料员,原包装箱(包)物料必须保持原样,待事情得到确切的答复后方可重新使用。 8)大件物料必须堆放在指定的位置,摆放整齐、有序,符合消防安全要求。大件物料堆好之后,通知各工作人员点清数量,由组长确认。 9)各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处,并严格控制存放数量,通知生产线相关人员核对数量,直接发料。各生产线下班前未完成的余料,必须退回原专用的存放处,否则造成不良后果由当事人负责。 10)对于不可全点的物料,在抽点时,少数最多那袋的比例扣减该机来料,扣减后的数量作为实收数。11)根据应配套数量,逐一核对准确后,才能签章。 2.2发料:发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上,程序如下: 1)各物料员应根据材料上线时间明确规定发料,使生产能够正常运行。 2)各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量,每天发料既不能太多,也不能太少,以此控制生产线物料的流失和人为损坏。 3)贵重物料,每次发料不宜太多,发料时双方当面点清签章认可,各拉线发给员工也必须做到有据

标识卡管理应用规范

标识卡管理应用规范-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

5.1.3检验状态使用《产品状态标识卡》,检验结果附注《工艺流程卡》 5.1.4当顾客有要求时,最终产品按顾客的要求进行标识。 5.2标识的实施 5.2.1原材料进厂,由仓库安排存放到“待检”区域,并依据订购单、送货单对产品进行核对标识,明确显示物料名称,物料编号,规格,生产批次号,来料数量(数量标识必须涵盖产品范围,如一个批次号一拖产品为21箱,数量为2020,则可标识为20箱*100+20=2020只,凡填写标识卡人员都参照此方式填写数量),日期等; 5.2.2由仓库填写《进料送检单》通知品质验货; 5.2.3品质部检验员依据检验标准、承认样品、相应的采购信息或取少量样品等对来料进行检验/验证,并依据检验/验证结果进行产品状态标识,标识需清晰完整;合格产品办理入库手续,并由检验员填写相应《产品状态标识卡》;不合格产品存放到不合格区域和进行不合格标识,并通知相关职能部门按《不合格品控制程序》执行; 5.2.4生产过程中,操作者自检出的不合格品,由操作者进行隔离,生产班组长及品质部检验员进行确认,并由生产班组长进行产品标识,检验员进行检验状态标识;不合格品按《不合格品控制程序》进行处理; 5.2.5生产的最终产品由仓库以《物料标识卡》标识和填写《成品送检单》报检,品质部检验员依据检验结果进行检验状态标识; 5.2.6产品生产批次号的标识:在产品生产完成后,生产线负责填写产品的生产记录,记录入产品的制造时间或日期,品质部OQC须在包装外箱上盖检验合格章(表明检验之状态与日期)。 5.3标识的管理 5.3.1各种标识由产品存放所在地的管理人员进行管理,任何人不得 随意撕毁和移动,应保持各种标识的完整性和准确性; 5.3.2当标识发生丢失或移动时,根据相关记录或重新检验后进行标识; ●同产品质量相关的流程单、印章等标识的使用应由品质部全面监控和管理。 5.4追溯性实施 5.4.1物品批次的相关追溯要记录在《标识卡》、《进料验收单》上,详细记录供应商(或客供品名)、收料日期、送货单NO、采购单NO等。可能时记录物品的生产日期(来料日期)。入库时在物品《标识卡》上记录部品的品名、来料批号、出入库情况。仓库在发放物品时,用《领料单/出库单》记录物品发放使用的名称、规格、批号、发料之日期、数量、领料单NO、使用之订单号码等; 5.4.2 物品追溯

新物料导入作业流程

1.0目的 为了规范新材料导入作业流程,协调公司各部门的关系,降低成本提高良率特制订定本程序。 2.0范围 深圳威视达康科技有限公司所有新材料从送样试用到成批量使用的过程。 3.0 定义 3.1 新材料:生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料;已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料;新开发供应商生产的 材料;原供应商的新增供货材料等。 4.0 权责

4.1 计划部:负责主导和协调新材料的导入过程; 4.2 生产及计划部仓库:负责样品及试用材料的存储。 4.3 工程部:负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定;新材料相关工艺规格参数的变更修改;新材料承认书的审核批准;负责 新材料导入所需的相关工程文件的制作发行;新材料相关检验标准的制定;新材料试用过程中异常的解决。 4.4 采购部:负责样品及其相关资料的收集,与供应商之间信息的沟通; 4.5 品质部:负责参与样品的评鉴,试用过程的跟踪,产品质量检验报告的制作;进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制 作发行。 4.6 生产部:参与样品评鉴并配合对新材料进行试用,给出试用效果评估意见。 4.7 相关部门:职责范围内积极配合新材料的导入实施。 5.0 作业内容 5.1 新材料开发申请 5.1.1 提出送样申请时,需填写《新材料开发申请单》经部门主管审核后交由项目经理,项目经理主导相关部门(采购部、工程 部、品质部、生产部)评估风险后,交总经理核准后开始送样作业。 5.1.2 工程部由于新料件引入或料件ECN提出新材料开发申请时,需附新材料的相关要求随《新材料开发申请单》; 5.1.3 采购部接到核准后的《新材料开发申请单》,由申购负责人开始送样作业。 5.2 样品评鉴 5.2.1 申购人收到样品及相关资料后,将样品交给暂放仓库样品区; 5.2.2 采购发出<新材料样品评鉴表>给工程部&品质部&生产部进行3方评鉴: 工程部对样品的相关参数进行确认; 品质部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告; 生产部根据相关资料给出可试用性评鉴。 5.3 样品试用 5.3.1 计划部召集成立新材料试用小组,小组由工程部、品质部、生产部、采购部及其他相关部门的部门主管指定责任人组成; 5.3.2 由工程部根据新材料的特性制定相应的《实验计划表》,经部门经理审核后交给采购; 5.3.3 计划部根据需求及《实验计划表》制定出样品的《新材料试用排程》,经新材料试用小组成员各部门主管会签后,与《实 验计划表》及《新材料试用小组成员联络表》一起发至各相关责任人; 5.3.4 工程部对样品试用的过程负有主导的义务,生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部,由工程部按 实验进程出具《实验报告》或实验反馈给各相关部门; 5.3.5 计划部负责对样品试用过程进程的监督。 5.4 小批量试用 5.4.1 工程部根据小批量试用需要填写<送样申请单>提出需求量给采购; 5.4.2 采购根据工程部的需求要求供应商(原则上免费)提供,如需下单则供应商必须是合格供应商; 5.4.3 由工程部根据新材料的特性制定相应的<实验计划表>,经部门经理审核后交给采购; 5.4.4 采购根据需求及实验计划制定出小批量《新材料试用排程》,经新材料试用小组各部门主管(经理)会签后,与<实验计划 表>及<新材料试用小组成员联络表>一起发至各相关责任人; 5.4.5 工程部对小批量试用的过程负有主导的义务,生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部,有工程部 按实验进程出具<实验报告>或实验反馈给各相关部门; 5.4.6 采购部负责对小批量试用过程进程的监督。 5.5 量产承认 新材料经过小批量试用成功后,正式大量采购前必须满足以下条件: a. 提供该新材料的供应商必须是合格供应商; b. 供应商必须取得工程部承认的《新材料导入承认书》; c. 公司内部的相关作业指导书必须发放到位; d. 公司内部的相关检验文件、检测设备等必须到位; e. 《新材料导入承认书》必须经过核准。 采购看到《新材料导入承认书》后,方可进行采购作业。 5.6 新材料开发停止 新材料开发过程的任何环节出现失败时,均需从头开始。如果某新材料屡次失败或其他因素,新材料试用小组成员有

工艺纪律管理及考核办法(参考)

工艺纪律管理及考核办法 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行,确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定,工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件; 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”,并能有效地指导生产; 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性,在产品上线生产前,班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置; 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作,发现文件不正确时,要及时反馈修改文件,总装车间班组长和一线员工有责任对其

发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产; 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件,生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作,要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时,以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,总装车间有权不予执行; 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力,总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作; 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充,并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权; 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管,以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动,目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失,提高成品一次下线合格率; 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自

物料仓储管理规定

物料仓储管理规定 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

物料仓储管理规定 1.目的 为确保本公司产品(包括原材料、外发加工物料、半成品)在进出、储存等过程中得到有效控制,加强物资管理,防止丢失和损失,特制定本控制程序。 2.适用范围 适用于本公司所有物料产品的保管、防护和控制管理。 3.职责与权限 仓库:仓管员负责对物料的出入库手续、贮存和防护进行管理。 质量部:检验员负责监视产品和物料的质量及防护实施措施。 4.操作程序 仓库内需依照规划之区域堆置物料,并有明显标识,及帐卡。 物料入库 凡未经质量检验合格之物料,不得入库. 经质量检验合格之物料,方能入库;并办理入库手续。 入库的物品应分类存放,标识清晰,做到到名称、规格、数量准确。 仓库内所有物料均需悬挂有“物料卡”,物卡数相符. 物料之堆放,应注意安全、防止伤人、防止坠落损坏物品。 领料、发料 仓库内所有物料、进出之数据均应进行信息化管理,仓管人员应定期将有关数据输入计算机,以便为物控、请购物料时核查库存之需。 临时借用或急用的物品,领料人领用时须登记和签字,过后及时补交《领料单》。 物料储存期限 为防止物料存储期间发生质量变化,失去初期性能,应做好防潮、防锈、防老化工作。橡胶制品保管期应少于3年,超过叁年的应予报废。 先进先出原则 为防止物料存放太久,发生质量变质,或重压变形,或发霉,生锈,污损等不良情形,故物料之进出应采取先进先出之原则,以确保物品的性能和质量。 仓储安全 仓储管理员应注意库存数量状况,当安全库存量不足时,应及时报告。 日常做到: 仓库内严禁烟火,库内配备防火器材,易燃物品及违禁品禁止入库。 定期清洁和打扫,讲究卫生,减少灰尘。 仓库重地,闲人莫入。 按规定按程序履行职责,物品、物料应妥善保管,防火、防盗、防未办手续而领用,警钟长鸣。

关于产品流程卡的实施细则

关于产品流转卡的实施细则 一.目的 为规范产品工序流程,便于统计核对生产过程中产品数量。保证产品质 量,形成标准化的工作流程。明确产品的状态和加工过程。统一流转卡 的使用。使账、物、卡一致。 二.实施范围 适用于分厂所有产品加工及流转过程。 三.流转卡规范 流转卡实施一车一卡,体现产品当前的状态,信息填写完整,具有追溯功能。 根据分厂实际情况,分厂产品流转卡设立“主卡”和“副卡”,其中“主卡”贯穿产品所有工序,从来料合格开始至成品入库。“副卡”为工段内使用,作为部分工序的流转标示卡,在大工序(移热、入库)时产品由大工序物流人员合入“主卡”工位器具上流转。“副卡”由大工序物流人员收集备查。 1.填写信息内容齐全,字迹清晰。 2.齿坯进厂建立进坯台账,建立批次号,移热按批次号建立移热台账。 3.流转卡随同投料产品发出之日起。到成品入库为本批产品的一个生产周期全部完成。在成品入库时不得缺少过程信息。所有工序必须如实填写,包括检验、清洗、物流、叉车司机、包装 四.实施流程及具体要求: 1、进坯由送坯单位按对应的工位器具装挂产品,并填写流转卡(“主卡”)批 次号、产品名称、代码,来料单位、数量;;产品挂车时,对每车产品进行编号,该车流转卡批次号为:年月日+供应商代码+ “—”+产品车顺序号(一车产品为1,依次类推);与分厂收坯员交接产品;将验收单送检验员。2、收坯员核对产品及数量后,同批次产品(以日为单位)在流转卡上按“年月 日”编批次号。 3、检验员收到送检单后,按坯检作业指导书进行坯检验,合格后在流转卡上填 写工序号、工序名称、合格数量、日期及签名,不合格时悬挂黄色不合格标识牌。

企业工艺卡片与操作规程的编制

企业工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法 南丁岳飞 第一章总则 第一条为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的方针政策、法律、法规及规范、标准,根据《安全生产法》及《危险化学品从业单位安全标准化规范》(安监总危字〔2005〕198 号)等,根据 《××公司安全生产责任制》,制定本办法。 第二条本办法适用于××公司各生产经营单位、其它下属单位。 第三条本办法涉及管理内容为《工艺卡片》、《工艺技术规程》〈安全操作规程—(一)〉、《岗位操作法》〈安全操作规程—(二)〉(其它名称包括操作手册、操作规程等不再使用)。《工艺技术规程》、《岗位操作法》统称为安全操作规程。 第四条各单位应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为,控制风险,避免事故的发生。 第五条各单位应明确审核和修订工艺卡片、安全操作规程的时机和频次,定期进行评审核和修订,确保其有效性和适用性(在建设单元竣工投产或生产单元改、扩建半年内,采用新技术、新工艺、新材料、新设备后应及时修订工艺卡片、安全操作规程),保证岗位所使用的为最新有效版本。 第六条管理部门职责 (一)安健环部职责:负责制定《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》,监督、检查贯彻执行情况。 (二)技术管理工作部门职责:技术管理工作部门为工艺卡片、安全操作规程具体主管部门,负责工艺卡片、安全操作规程的制定、修订并贯彻落实;监督、检查、考核贯彻执行情况。 (三)设备(含动力、下同)管理工作部门职责:负责“安全操作规程”中“设备操作规程”的制定,并贯彻落实,监督、检查、考核贯彻执行情况。 (四)质量、计量管理工作部门职责:贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》,负责分析化验工种操作规程的制定,并贯彻落实,监督、检查、考核贯彻执行情况。

流程卡管理规定

流程卡管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

流程卡管理规定 目的 用于区别产品的类别和加工状态等信息,使产品具有可追溯性. 2.0范围 适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制. 3.0职责 生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识,负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。 流程卡的制订、修订、发行、培训由品质部负责。 4.0管理规定 工艺流程卡的选用 根据产品的类别和流转阶段选用不同样式的工艺流程卡,不得混用、乱用,更不能用纸片或其他卡片代替.现阶段采用流程卡1(冲压下料、成型、冲孔、点焊、清洗、检验、入库);流程卡2 (排板、预压、涨接、钎焊、检验、包装、入库)工艺流程卡的填写 4.2.1 流程卡1的规定: 1、冲压组操作工根据车间组长下发的《生产指令单》和《领料单》进行作业;下料作业员将《领料单》交给仓库,由仓库把指定的批次物料,在指定的批次物料上面贴好标识卡,下料作业人员负责按照操作的实际工序填写流程卡1。铜箔与板片一起成型,铜箔不需要入库,其它工序的铜箔完工后按照流程卡工序办理入库。 2、流程卡1表头信息由冲压组长负责填写好,然后各工序操作人员按照实际完工的数据填写,工序名、生产数量、合格数量、不合格数量、操作工签名;状态栏和检验员,要求巡检员填写; 3、在填写过程中,上一工序完成后方能流入下工序,在交接过程中,需要交接给员工本人,本工序完成后才能交给下工序。流程卡1跟人不跟产品。 4、所有的产品上放置物料标示卡,当本工序在生产时,需要变更标示卡信息时,将上工序的标示卡收集起来,每天完工后,交给组长。组长保存好各工序的物料标示卡,待订单全部完工后一起交给仓库,由仓库核查存档。 5、本流程卡1的最后一个工序完工后,在半成品入库时,将流程卡1 一并交给仓管员。有仓管员核实、统计、分析、存档。

新产品导入流程管理制度

目录 一、目的 二、适用范围 三、定义 四、职责 五、管理内容 六、其它补充管理规定 七、相关记录 八、附件

变更申请履历表 一、目的 为规范产品从开发设计、打样、试产及向量产转移各阶段的管控流程,明确各部门职责和权限,确保新产品顺利导入量产阶段,满足客户要求特制订该文件。 二、适用范围 本制度适用与裕同集团各BU工厂新产品导入。

三、定义 3.1 NPI(New Product Introduction):即“新产品导入”,指把研发设计的产品通过打样、试产制造出来,再将验证成功后的新产品,由研发部门交接给后段的生产工厂进行量产,同时发行产品批量性生产的认可文件的全过程 3.2 PDT(Product Development Team):与新产品导入有关的一组新产品项目评估人员,包括营销、研发设计、工程、计划、品质、生产、采购、人力资源、供方和客户代表等 3.3 DFM(Design for Manufacturing):可生产(制造)设计 3.4 BOM(Bill of Material):物料清单 3.5 QCP(Quality Control Plan):品质控制计划 3.6 PFD(Process Flow Diagram):工艺流程图 3.7 WI(Work Instruction):作业指导书 3.8 SOP(Standard Operation Procedure):标准作业程序 3.9 SIP(Standard Inspection Procedure):标准检验作业程序 3.10 DFMEA(Design Failure Mode And Effect Analysis):设计失效模式与影响分析 3.11 PFMEA(Process Failure Mode And Effect Analysis):过程失效模式与影响分析 3.12 PM(Project Manager):项目经理 3.13 CQE(Customer Quality Engineer):客户质量工程师 3.14 SQE(Supplier Quality Engineer):供应商质量工程师 四、职责 4.1营销部(PM/业务经理/商务代表): a.新产品导入过程与客户端沟通回复客户咨询,了解客户需求,包括潜在的需求信息; b.接收客户新产品需求信息后,负责组建新产品导入项目小组; c.负责与客户就新产品项目进行信息沟通,并将客户新产品项目信息、资料及时反馈给内部工程、品质、生 产、研发设计等部门; d.负责与客户端产品交货时间的沟通,并协调工厂确保准时交付; e.负责新产品导入过程人员、设备、物料、生产场地等资源的协调,确保;

仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条:为规范仓储过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产安全,特制定本规定。 第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条:仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划,物料仓库保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。 第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并按照财务部要求编制报表。 第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条:各原材料库房应按时编制月度采购计划,日常采购计划。 第十条:月度计划由仓库主管组织制定,仓库经理负责审批,日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》,由仓库主管审核。 第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。 第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条:采购信息的传递,对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。 第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条:物料入库交接完成后,数量须及时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》,双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应及时通知供应商核查。 第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施,并对标识进行维护。 第二十二条:对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。第二十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

物料流转卡使用规则

物料流转卡使用规则 1 目的 为规范产品工序流程,便于统计、核对生产过程中的产品数量,保证产品质量,实现产品加工过程中可追朔性,统一标示卡的使用,更为有效的管理生产过程控制。 2 适用范围 适用于本公司生产作业工序的所有产品。 3 职责 生产部负责对物料流转卡的填写、流转和产品质量核对状况。 质检部负责对产品进行检查并将检验结果记录并签字盖章。 采购部负责外协落料物料流转卡的填写以及委外加工物料流转卡的保管。 PMC部负责对流转卡的回收并归档。 4 作业程序 生产部根据生产计划单进行生产安排,原则为每一款产品在投料时,本卡就开始实施。 生产投料工序在当天产品投料时,操作者即在流转卡上标明生产日期、班组及所生产的产品型号、名称,并报检验员检验确认,经检验合格后由质检在流转卡上签字盖章再安排下转。 物料流转至下一生产环节时,经上下工序双方核对卡号、型号、数量等准确无误后确认签收,以后的各生产环节都依此流程操作。 若产品流转过程中,分批次作业,请生产部开具分卡分批流转。 需外发外协厂加工物料时,卡片交由采购暂时保管,供应商回库时再将卡片连同送检单一起交质检报检。 由外协落料的产品由采购处开具物料流转卡随产品开始流转。 产品流转周期结束时,本卡随同产品供后勤仓管员和车间统计处汇总、做帐,做账要保证流转卡的卡、物、量一致。以“产品实际入库数+各生产环节报废数=投料

数”来核对。 5 作业要求 本卡做为操作工的实际操作数量来进行定额考核以及追溯,须如实填写。 在工序操作时请按工艺要求作业。 每道工序结束,必须有组长确认和检验员检验确认,未经检验并合格不允许下转。所有工序完工随同产品一起入库,由成品库管员确认及车间统计员汇总并保存。本流转卡实行总卡与分卡结合,并将回收归档于PMC部(仓管员)。 本卡下发即开始试行。生产、质检、仓管、统计按流程卡要求作业。 6 质量记录 《生产任务单》 《物料流转卡》 《产品检验记录》

面值卡管理流程制度

面值卡管理建议流程 一、面值卡管理 (1)对于面值卡的管理,各地区设置专人进行管理(财务主任),定期从总部管理部门领取空白面值卡,并建立地区卡片管理台帐;地区面值卡的发放与管理建立签字制度和门店卡片登记制度。 (2)面值卡的门店发放可采取按号段发放形式,(如:1部0001-0100号、2部0101-0150等)以便管理。 (3)门店领取的初始面值卡为无金额卡,并且没有激活;办理此业务时,由地区设置的专人(出纳)进行充值和激活。 (4)地区每日面值卡充值金额应和财务部进行一次对帐,核对金额是否一致。 二、卡号管理 面值卡的卡号为分外卡号和内卡号,外卡号是指印刷在面值卡上的号码,用于标识一张面值卡。内卡号是指写在面值卡磁条内的号码,需要通过读卡设备才能进行读取。对于会员卡,外卡号和内卡号通常是相同的。而面值卡则一般采用外卡号和内卡号不同的管理方式。这是为了避免收银员手工输入卡号,任意扣减顾客面值卡内的余额,造成内盗。在卡号管理上,内卡号的编码规则应专人管理,对收银员等其他营业人员严格保密,如企业通过写卡器自行对面值卡加磁,可以定期修改内卡号的编码规则,从而提高保密性。(回收卡再次使用时必须修改) 例如:卡号是:800810的面值卡,内卡号可以是8008105789。在收银刷卡的时候,只有输入8008105789,才可以验证成功。只输入800810是不可以的。 三、发放及对帐管理 面值卡充值及激活应由专人管理(出纳),首先将空白面值卡下发给营业,由营业销售给顾客。销售时,销售人员开具手工销售小票一式三联(顾客、收银员、销售人员分别留存),销售小票上注明顾客购买的卡号。收银员收款(不需要录入POS系统),同时电话告知面值卡管理员(出纳),将顾客购买的卡号充值并激活,同时打印顾客交款回执小票。 营业终了后,收银员单独填写面值卡销售缴款单,将销售款上交财务。财务每日需核对面值卡的充值(激活)金额(通过会员中心系统的报表5160卡操作日志查询)考核收银员上缴的面值卡销售款是否一致。如发生差异,需要当日或次日核对产生长短款的原因,要求面值卡的对帐要求日清日结。 为加快顾客消费,避免存在大量的垃圾面值卡,可以设定面值卡的有效期,通常为1年,1年后面值卡自动失效,剩余金额作废。面值卡购买之后,原则上不允许退卡。 四、消费及对帐管理 顾客持卡消费,收银员刷卡成交后,系统会自动扣减储值卡内的余额。并在销售小票上

NPI新产品导入控制操作规范

精心整理 NPI 新产品导入控制流程 1目的 1.1建立NPI 新产品在设计阶段至量产阶段,试产过程的标准流程。 1.2明确新产品导入过程中,各单位的工作职责。 1.3确保产品在量产过程顺畅,品质得到保证。2范围 2.12.2 2.3NPI 行2.42.4.12.4.2行。NPI 新产品导入3权责 3.1(产品中心)PM 3.1.1负责提供需要试产产品的样机和整套的开发文件。 3.1.2负责主导试产阶段前所有工作,及试产工作交接。 3.2(文控中心)DCC

负责开发文件的发放,登记,回收和管制工作,保证文件的准确性和有效性。 3.3(工程)ENG 3.3.1负责可制造性评估,工艺文件制作,确认生产layout,确定试产方案。 3.3.2主导PFMEA制定,及改善跟进。 3.3.3负责测试治具制作,生产设备调试。 3.3.4 3.3.5 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 1.1.1 3.5 1.1.2 3.4.4 3.6(采购)PURCHASE 及时采购试产所需要的材料及物品。 3.7(计划)PMC 订单下发,追踪料况,收料,备料,发料,并排定试产上线时间和出货时间。 3.8NPI

主导试产阶段。4相关文件 4.1试产评审流程 4.2产品设计控制程序5定义 5.1NPI:新产品导入(NewProductIntroduce)。 5.2试产:为批量验证产品的相关性能,并为生产积累经验技术的验证性、尝试性生产。 5.3PV 5.4MP6 6.1 单位) 常规 定型 认证 6.2试产通知:产品中心根据新产品开发进度,安排新产品的试产任务并下发《试产通知单》。 6.3资料准备: 开发初始BoM、产品说明书、产品规格书、GERBER文件、原理图、产品爆炸图、LABLE图纸、结构2D/3D图纸、产品测试规格、包装方案、

工艺设备和人员变更管理办法

辽阳石化公司工艺、设备和人员变更 管理办法(试行) 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患,依据中国石油炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》,结合实际情况制定本办法。 第二条本办法适用于辽阳石化公司(以下简称公司)所属各单位。 第三条本办法规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条公司各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本办法,并提供培训、监督与考核。各基层单位按要求执行本办法,并提出改进建议。 第五条名词解释: (一)工艺设备变更。涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。(如压力等级改变、压力报警值改变等)。 (二)微小变更。影响较小,不造成任何工艺、设计参数等的改变,即“在现有设计范围内的改变”。 (三)同类替换。符合原设计规格的更换。

(四)人员变更。是指员工岗位发生变化,包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有:调离、调入、转岗、替岗等。 (五)关键岗位。指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低,可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章工艺设备变更管理要求 第六条工艺设备变更范围包括: (一)生产能力的改变,主要是指生产装置(生产单元)生产负荷超出设计范围的改变。 (二)物料的改变,主要是指物料品种、组成发生较大变化。 (三)化学药剂和催化剂的改变。主要指“三剂”的改变。 (四)设备、设施负荷的改变,主要是指单体转动设备转速、流量、温度、压力的改变;单体静设备压力、温度、充装系数的改变;电动机运行电流的改变;仪表流量、压力、温度的改变等。 (五)工艺设备设计依据的改变。 (六)设备和工具的改变或改进,主要指指设备结构改变、管道开孔、设备材质改变、润滑油规格改变、动设备密封形式的改变、转动设备转子或通流部分发生改变等;工具的改变或改进是指起重工具起重吨位改变。

物料标识管理规定

物料标识管理规定版本记录

物料标识管理规定 1.目的 对公司的产品生产的全过程,包括从原辅材料的接收、工序生产、成品入库,直至出厂,都保持相应的标识,以确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯;规定相应检验状态的标识种类和管理办法,确保合格的原料才能使用,合格的成品才能出厂。 2. 适用范围 本程序适用于公司产品,包括进货物资,生产过程,直至产品出厂全过程标识的控制。 3. 职责 3.1 生产部 3.1.1 负责制定对生产全过程的产品标识及检验状态标识实施严格管理,若需要对产品质量进行追溯时,生产部参与追溯工作的进行和评审; 3.1.2 仓库负责对所有原材料的标识控制; 3.1.3 生产车间和仓库负责对工序产品及成品的标识控制; 3.2 技术部负责产品质量跟踪活动的控制,发生需要追溯时,组织并协调追溯工作的进行和评审;并 监督检查各执行部门的实施。 3.4 各部门应熟悉并掌握各类物品检验状态标识方法和意义,严格执行不同状态标识的规定,发现问 题及时进行追踪复查。成品仓库负责产品其标识的核对。 4.工作程序 4.1 原料仓库标识控制 4.1.1 原料仓库管理员根据《采购控制程序》进行收货,并在包装袋/桶上,用标贴的方法进行码堆标识,在检验中的原材料不贴标识或写上“待检”字样,根据原料检验报告,分别使用PASS和UNPASS 标识贴在包装袋/桶上。备料区的零头原料,可直接在所盛放的容器贴上“合格”标识及原 材料编号。根据不同物资进行分开码堆存放。 4.1.2 标识时应注明批次信息,批次编号方式为原料编号+采购批次,标识卡还应有注明原料编号、 产地、合格或到货日期、若该原料具有有效期限的,则需注明,并标明检验状态。 4.1.3 当原料被领入生产时,送料人员应在所领用的每板原料上用笔注明产品编号、生产批号、原料 名称、数量、送料日期等。 4.2 成品仓库标识控制 4.2.1 成品完工后,应在成品包装贴上批次信息,批次信息以生产指令单上为准,检验前应贴上“待检中”标识,待合格后由质量部通知产品合格,摘除“待检中”标识。 4.2.2 成品仓内经检验和试验(复检)判定合格的产品,技术部在“产品送检单”中,填写检索结果并签名。合格的存放于规定的“合格品区”内,并准予出厂;当判定不合格的成品,在没有进行适当处置之前,

新物料导入作业流程

新物料导入作业流程 文件编号:WI-QC-10025 版次: V1.0 密级度:□机密?保密页码: 1 of 3作者:陈晓君签名:初审人:陈晓君签名: 标准化审查: 复审:(请以下?的部门/岗位进行复审) 部门/岗位审核签名日期部门/岗位审核签名日期 总经办□工厂厂办□ 财务部□PMC部? 行政部□仓储部? 营销总监□成品仓□ 国内销售部□品质部? 国外销售部□生产部? 采购部?售后服务部□ 工程部? 批准人:严国潮签名: 日期: 更改记录 版次更改内容修订人生效日期

1.0目的 为了规范新材料导入作业流程,协调公司各部门的关系,降低成本提高良率特制订定本程序。 2.0范围 深圳威视达康科技有限公司所有新材料从送样试用到成批量使用的过程。 3.0 定义 3.1 新材料:生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料;已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料;新开发供应商生产的材 料;原供应商的新增供货材料等。 4.0 权责 4.1 计划部:负责主导和协调新材料的导入过程; 4.2 生产及计划部仓库:负责样品及试用材料的存储。 4.3 工程部:负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定;新材料相关工艺规格参数的变更修改;新材料承认书的审核批准;负责 新材料导入所需的相关工程文件的制作发行;新材料相关检验标准的制定;新材料试用过程中异常的解决。 4.4 采购部:负责样品及其相关资料的收集,与供应商之间信息的沟通; 4.5 品质部:负责参与样品的评鉴,试用过程的跟踪,产品质量检验报告的制作;进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作 发行。 4.6 生产部:参与样品评鉴并配合对新材料进行试用,给出试用效果评估意见。 4.7 相关部门:职责范围内积极配合新材料的导入实施。 5.0 作业内容 5.1 新材料开发申请 5.1.1 提出送样申请时,需填写《新材料开发申请单》经部门主管审核后交由项目经理,项目经理主导相关部门(采购部、工程 部、品质部、生产部)评估风险后,交总经理核准后开始送样作业。 5.1.2 工程部由于新料件引入或料件ECN提出新材料开发申请时,需附新材料的相关要求随《新材料开发申请单》; 5.1.3 采购部接到核准后的《新材料开发申请单》,由申购负责人开始送样作业。 5.2 样品评鉴 5.2.1 申购人收到样品及相关资料后,将样品交给暂放仓库样品区; 5.2.2 采购发出<新材料样品评鉴表>给工程部&品质部&生产部进行3方评鉴: 工程部对样品的相关参数进行确认; 品质部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告; 生产部根据相关资料给出可试用性评鉴。 5.3 样品试用 5.3.1 计划部召集成立新材料试用小组,小组由工程部、品质部、生产部、采购部及其他相关部门的部门主管指定责任人组成; 5.3.2 由工程部根据新材料的特性制定相应的《实验计划表》,经部门经理审核后交给采购; 5.3.3 计划部根据需求及《实验计划表》制定出样品的《新材料试用排程》,经新材料试用小组成员各部门主管会签后,与《实验 计划表》及《新材料试用小组成员联络表》一起发至各相关责任人; 5.3.4 工程部对样品试用的过程负有主导的义务,生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部,由工程部按 实验进程出具《实验报告》或实验反馈给各相关部门; 5.3.5 计划部负责对样品试用过程进程的监督。 5.4 小批量试用 5.4.1 工程部根据小批量试用需要填写<送样申请单>提出需求量给采购; 5.4.2 采购根据工程部的需求要求供应商(原则上免费)提供,如需下单则供应商必须是合格供应商; 5.4.3 由工程部根据新材料的特性制定相应的<实验计划表>,经部门经理审核后交给采购; 5.4.4 采购根据需求及实验计划制定出小批量《新材料试用排程》,经新材料试用小组各部门主管(经理)会签后,与<实验计划 表>及<新材料试用小组成员联络表>一起发至各相关责任人; 5.4.5 工程部对小批量试用的过程负有主导的义务,生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部,有工程部 按实验进程出具<实验报告>或实验反馈给各相关部门; 5.4.6 采购部负责对小批量试用过程进程的监督。 5.5 量产承认 新材料经过小批量试用成功后,正式大量采购前必须满足以下条件:

工艺流程卡管理指导书

工艺流程卡管理作业指导书 1.0目的: 为规范产品正常工序流转,避免漏工序、无序流转,避免非预期不合格品产生;获取真实有效制程质量数据,便于质量统计及数据分析、改进; 2.0范围: 适用于全公司产品流转; 3.0职责: 3.1 资材部 负责《产品流转卡》先期工序栏目填写,分发; 3.2品管部: 3.2.1《产品流转卡》质量判定; 3.2.2负责过程质量数据统计、分析、改进; 3.3生产车间 3.3.1《流转卡》原始数据填写(生产日期、规格型号、作业员、数量等原始数据); 3.3.2负责执行品管部不合格判定执行及措施纠正、后续改进(含挑选、返工等纠正措施); 4.0工作流程: 4.1计划部制定生产订单号,下达生产指令单至各生产车间,生产部各产品首工序车间作业员根据《产品流转卡》填写本工序原始数据(生产日期、订单批号、规格型号、作业员、数量等原始数据); 4.2品管部检验根据《产品流转卡》及产品完成质量判定及填写内容确认,

并签名或者签章确认,产品不合格或者填写项目不完整不予签名或者签章;对没有《产品流转卡》产品,品管部不予检验; 4.3检验合格产品车间作业员负责转运至周转区待检;《产品流转卡》必须随同产品一起流转, 4.4对巡检判定不合格产品,经评审最终不予放行,车间按评审意见处理(执行返工、挑选等处理意见)按《不合格控制程序》执行; 4.5品管部下工序检验过程发现产品与《产品流转卡》要求“工序内容”不相符,立即予以纠正,退回上工序重新流转;避免乱流转现象; 4.6车间生产统计根据《产品流转卡》数据进行生产统计; 4.7最终工序车间生产统计进行《产品流转卡》的收集、整理及保管,不允许丢失; 4.8品管部品质统计根据生产部流转卡进行品质统计,完成数据分析;制作制程品质周报及月报; 4.9对不执行《产品流转控制持续》部门及员工,品管部负责进行稽核、及纠正,对贯彻执行《产品流转卡》较好部门及个人,品管部根据《质量奖惩管理规定》进行奖惩;

放炮作业使用闭合流程卡的管理规定(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 放炮作业使用闭合流程卡的管 理规定(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

放炮作业使用闭合流程卡的管理规定(新 编版) 为保证闭锁式网络导通放炮器和井下放炮作业闭合流程卡的顺利实施,切实强化井下放炮各个环节的监督时控,杜绝放炮引起的种类事故发生,制定以下管理制度: (一)管理规定 1.放炮器和放炮母线实行集中管理,统一发放。 2.放炮员下井后,首先到发放室领取放炮器具和爆破工时控卡,认真检查,填写放炮器具的完好情况,并由发放室人员签字。 3.放炮员到工作地点后,必须把放炮器闭锁开关钥匙交给安监员保管,充电放炮开关钥匙由放炮员自己保管,放炮时先由安监员打开闭锁开关,然后放炮员充电、放炮。 4.放炮员领取炸药、雷管后,要认真填写炸药、雷管及水炮泥

的数量,并由库管员签字。 5.放炮员做炮头时,要用竹签扎眼,电雷管要由药卷的顶部全部插入药卷内,并扭结好雷管脚线,灌好水炮泥,否则按严违处理。 6.放炮员定炮前要首先检查瓦斯浓度,瓦斯浓度在0.8%以下时,方准定炮,并对放炮地点前后30米范围内进行洒水降尘,否则按严违处理,并由安监员在爆破工时控卡片上签字。 7.放炮员定炮时,要使用好水炮泥,封泥长度要符合《规程》要求,并使用专用炮棍定炮,定炮时,班组长要对连通放炮地点的各个巷道进行设岗堵人,设岗堵人距离符合作业规程规定,并拉好警戒牌,定炮时要由安监员进行监护,并在爆破工时控卡片上签字。 8.放炮前,放炮员要检查放炮地点20米范围内的瓦斯浓度,打开放炮地点的各种水幕,落实好设岗堵人情况,当符合规程规定时,方准拉线放炮,拉线距离必须符合作业规程规定,并由班组长在爆破工时控卡片上签字。 9.放炮后,放炮员首先进行瓦斯检查及检查是否有残炮、哑炮,有残炮、哑炮必须按规程规定进行处理,并由班组长在爆破工时控

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