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项目部安全检查及隐患整改记录表70383

项目部安全检查及隐患整改记录表70383
项目部安全检查及隐患整改记录表70383

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

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《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

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《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

填表说明:

《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程

施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司

项目部定期安全检查记录表格模板

精心整理 安全检查记录表 检查类型:基础开挖安全检查编号:001 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础挖土,场容、场貌 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.基础周围防护搭设不规范。 2.现场无醒目安全生产宣传标牌。 3.钢筋加工制作棚零乱。 4.现场道路不平。 检查结论及复查意见: 1.基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两 根横杆,安全网封闭密实、牢固(由架子班负责一天完成)。 2.现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正(综合科 负责派两人半天完成)。 3.钢筋加工制作棚整理工作;小配件堆放整齐,井井有条,清洁干净 (钢筋班长负责派两人一天完成)。 4.现场道路垫平、夯实通畅,杂物堆放整齐。(泥工班负责派10人一 天完成)。 以上四条整改完成,经复查符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期: 填表人:

检查类型:基础施工安全检查编号:002 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础、施工现场、安全资料 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.深基础围护未安排位移监控,基坑四周及电梯井坑有积水。 2.作业面临时用电线路混乱。 3.施工现场道路泥泞。 4.堆物杂乱。 5.安全资料缺漏。 检查结论及复查意见: 1.基坑四周设置观察仪器,不间断地对围护设施进行观察(此项 工作由技术科负责,一天内安排落实,做好观察记录)。基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水(由泥工组负责,电工组配合,半天内完成)。 2.临时用电线路按规范要求整治(电工组负责整治一天完成,各 使用部门负责保持状态)。 3.泥工班组负责清除道路泥浆(安排5人一天完成)。 4.缺漏的安全资料补齐后核查(资料员负责一天完成)。 5.物品堆放杂乱,由各自部门整治。 以上五条整改完成,经有关单位、部门复查,符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期:

项目部安全检查记录表

精心整理项目部安全检查记录表 单位工程名称宁乡云山水闸除险加 固工程 施工单位湖南省金科建设有限公司 检查日期2015.11.20 检查部门(省、 市、公司、队、自 检) 自检 检查内容: 1、安全管理; 2、文明施工; 3、脚手架; 4、基坑工程; 5、模板支架; 6、施工用电; 7、物料提升与施工升降机;8、塔式起重机与起重吊装; 9、施工机具。 检查情况: 1、使用搅拌机设备前,未对设备进行检查。 2、搅拌机设备操作人员在工作中有擅离岗位现象。 整改措施及实施情况: 1、使用机械设备前,对设备进行检查确认齐全后作业。 2、设备操作人员在工作中没有擅离岗位。 复查记录: 参加安全人员签名:

精心整理 本表施工员填写并签字,安全员监督执行。 项目部安全检查记录表 单位工程名称宁乡云山水闸除险加 固工程 施工单位湖南省金科建设有限公司 检查日期2015.11.30 检查部门(省、 市、公司、队、自 检) 自检 检查内容: 1、安全管理; 2、文明施工; 3、脚手架; 4、基坑工程; 5、模板支架; 6、施工用电; 7、物料提升与施工升降机;8、塔式起重机与起重吊装; 9、施工机具。 检查情况: 1、挖掘机作业时,未按规范操作。 2、木工班工作人员未佩戴安全帽、吊牌及工作服。 3、现场车辆运输交替混乱,容易造成交通事故。 整改措施及实施情况: 1、挖掘机作业时,铲斗内、臂杆、履带和机棚上没有站人。 2、项目部给每一位工作人员发放安全帽、吊牌及工作服,进入工地时,每位工作人员均佩带齐全。 3、现场车辆运输派专人进行指挥。 复查记录: 参加安全人员签名: 本表施工员填写并签字,安全员监督执行。

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 二号库库房 内设置办公 室、堆放未 按照库房五 距标准堆 放,库内安 全出口门上 锁、耐火等 级不足一、 二级,未设 置室内消火 栓、喷淋和 报警系统。 仓储物 流中心 移除库房内设置办公室,甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必 须与厂房贴邻建造时,其耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的 不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。仓库堆放货物应按照仓库“五 距要求”堆放。安全出口严禁锁闭,封堵、甲、乙仓库应采用不燃烧体或难燃烧 体、其耐火极限不低于0.5h。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的间距不少于 50cm; 垛与梁的间距不少于30cm; 垛与柱的间距不少于30cm; 垛与照明灯水平 间距不少于50cm,在库内设置室内消火栓、喷淋和报警系统。 限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 2号库甲、乙 仓库房顶耐 火等级不 够,提高耐 火等级。 仓储物 流中心 甲、乙仓库房顶耐火等级不够,提高耐火等级。限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7.崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 一号库室内 设置办公 室、库内安 仓储物 流中心 甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其 耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开,并 应设置独立的安全出口。安全出口严禁锁闭,封堵。室内栓阀门已现场立即整改, 仓库堆放货物应按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的 限一 个月 时间 进行

设备安全检查(SCL)分析记录表

(设备)安全检查(SCL)分析记录表 序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施L S 风险度(R)建议改正/控制措施 01 安全阀资料齐全在鉴 定期内有效合 格,无泄漏 储罐超压,可能造成泄漏 或者爆炸造成人身伤害。 日常巡检执行规程 2 4 8 建立台帐专人管理 02 空压机油位在刻线中间机组因为缺少润滑油,造 成零部件磨损严重,造成 机组严重损伤。 每日开车前检查 2 2 4 制定年度保养计划 03 空压机散热器清洁完好无油 污 散热器阻塞,造成散热不 良好,机组过热容易报警 自动停机,影响生产。 每日开车前检查 2 4 8 年度检修时清洁保养 04 进气滤芯畅通无阻塞, 干净 压缩机组内部磨损严重, 损伤机组。 每日开车前检查按规 程清理 1 5 5 按要求更换滤芯 05 冷冻机设备无泄漏, 高压表,低压 表在指定压力 影响制冷,进出口阻塞, 机组超压,容易造成冷冻 剂泄漏。 日常巡检 1 5 5 发现泄漏现象及时修复, 建立台帐专人管理 06 冷却水保持冷却水畅 通,检查进出 水管是否老化 泵体超温,机械密封损坏, 物料泄漏,污染环境。 每班巡检 2 2 4 加强日常巡检,建立台帐 专人管理 07 泵体无异常声音泵体损坏,轴承损坏,机 械密封损坏。 每班巡检 1 5 5 设备日常维护保养

振动不超标泵体损坏,轴承损坏,机 械密封损坏。 每班巡检 1 5 5 泵体不超温叶轮或者轴承处,可能有 较大摩擦,损坏泵体。 每班巡检 1 5 5 泵体、密封、管线、阀门、法兰无泄漏着火、爆炸、腐蚀,污染 环境 日常巡检 1 5 5 08 润滑润滑脂造型不 正确、油质变 差 轴承损坏,造成设备零部 件损伤。 日常巡检 1 5 5 选用质量好的润滑脂,及 时更换 09 安全附件压力表资料齐 全,压力指示 准确,警示先 齐全。 管道或者容易容易憋压超 压,容易造成泄漏,造成 人身伤害,也容易损坏泵 等管道设备。 日常巡检 2 3 6 定期校验,建立台帐专人 管理 液位计指示正确 容易造成容器内部物料溢出, 或者液位过低造成生产延 迟,也可能造成物料泵损伤。 日常巡检 2 2 4 10电机静电接地不松 动 静电不能导出,静电消除 不完全,产生静电火花, 发生火灾甚至爆炸。 每周检查一次 2 3 6 日常巡检地脚螺栓松动 电机泵体抖动较大,损伤 设备。 每月检查一次 2 3 6 11 气源储罐完好无破损, 定期检验 设备泄漏,造成人员窒息。日常巡检 2 4 8 年度检修检查试压 12 设备资料齐全并按时年 检 违反法规,没有有效管理, 设备管理混乱。 按规定严格执行 1 5 5 建立台帐专人管理

安全检查分析记录表

JPHSE—P02—R004设备/设施名称:焊机分析人员:xxxx 日期:2012年1月R=L╳S 序号检查项目及标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施及频率L S R 建议改正/控制措施 1焊机本体部件(有无缺 损,比如电源、线路绝 缘良好、无噪音) 接错电源,烧坏设备 有设备维护管理规定,执行 较好,从未发生 1 4 4 加强设备维护保养 绝缘不好,引起短路 有设备维护管理规定,执行 较好,从未发生 1 4 4 加强设备维护保养和检查接线错误,短路着火 有设备维护管理规定,执行 较好,从未发生 2 2 4 提高电工操作技能,严格检查开机时噪音大 有设备维护管理规定,执行 一般,经常发生 3 1 3 加强设备检查维护保养 2把线无老化,焊枪胶木 完好 焊枪把线漏电,触电 伤、亡 有电焊机操作规程,执行较 好,从未发生 1 5 5 加强设备检查维护保养 3接地、接零是否完好触电伤、亡有电焊机操作规程,执行较 好,从未发生 1 5 5 加强检查 4电源线是否符合要求触电伤亡、着火有电焊机操作规程,执行较 好,从未发生 1 5 5 定期检查、更换 5电焊工是否持证上岗人员伤亡、设备损坏有特殊工种管理规定,执行 较好,从未发生 1 4 4 严格持证上岗 6电焊工是否穿戴劳保 护品 人身伤害、职业病 有特殊工种管理规定,执行 较好,曾经发生 2 2 4 加强检查,提高安全意识 7

JPHSE—P02—R004设备/设施名称:原料系统分析人员:xxxx 日期:2012年1月R=L╳S 序号检查项目标准 产生偏差的 主要后果 现有安全控制措施 及频率 L S R 建议改正/ 控制措施 1 料仓直梯固定 螺栓 没有松动人身伤害 定期检查紧固,从未 发生 1 2 2 加强维护 2 转动设备齿轮 箱润滑状况 油位正常,无泄漏 齿轮或电机损 坏 定期检查补油,偶尔 发生 2 2 4 加强巡检 3 转动设备轴承 润滑状况 在规定润滑周期内轴承损坏 有设备润滑制度执行 较好,偶尔发生 3 1 3 加强执行力度,加强巡检 4 风送设备过滤 网、套 清洁、没有破损 设备工作效率 下降 定期检查更换清洗, 偶尔发生 1 2 2 制定设备定期维护管理制度, 严格执行

项目安全检查记录

检查类型:周检表8-06 单位名称合肥绿都建 筑装饰工程 公司项目部 工程名称 徽商银行合肥长 江东大街支行 检查时间2013-6-06 检查内容现场文明施工检查、安全防护 参加人员李瑞罗松、李清、朱如平,等相关领导及人员 检查记录本项目目前装饰工程已基本完工,施工队伍现已部分退场。我们对现场安全施工情况进行了例行周检,现场整体情况良好,但文明施工方面还有一些地方需要改进。 1、施工现场材料堆放凌乱废旧物资随意丢弃。 2、现场施工人员部分人员未戴安全帽。 3、建筑垃圾未能在指定区域分类堆放。 记录人:方培刚 检查结论1、根据现场文明施工要求,施工现场必须做到工完场清,保持施工现场整洁。 2、所有进入施工场地人员必须正确佩戴安全帽。 3、建筑垃圾必需按照建筑工程安全管理办法,分类分堆堆放。 检查负责人:罗松 复查情况1、现场材料与杂物已清理。 2、已督促工人佩戴安全帽。 3、建筑垃圾已在指定区域分类堆放。 复查负责人:李清 2013年06月7日

检查类型:周检表9-2 单位名称合肥绿都建 筑装饰工程 公司项目部 工程名称 徽商银行合肥长 江东大街支行 检查时间2013-06-12 检查内容现场文明施工检查、安全防护 参加人员李瑞罗松、李清、朱如平,等相关领导及人员 检查记录本项目目前外墙装饰工程已完工,施工队伍现已退场。我们对现场安全施工情况进行了例行周检,现场整体情况良好,但文明施工方面还有一些地方需要改进。 1、施工现场装饰材料堆放凌乱废旧物资随意丢弃。 2、现场施工人员部分人员未戴安全帽及保险带。 3、建筑垃圾及胶桶未能在指定区域分类堆放。 4、未有能够按照规定穿着统一配发的工作服。 记录人:方培刚 检查结论1、根据现场文明施工要求,施工现场必须做到工完场清,保持施工现场整洁。 2、所有进入施工场地人员必须正确佩戴安全帽及高空作业人员佩戴保险带。 3、建筑垃圾必需按照建筑工程安全管理办法,分类分堆堆放。 检查负责人:罗松 复查情况1、现场材料与杂物已清理。 2、已督促工人佩戴安全帽及保险带。 3、建筑垃圾已在指定区域分类堆放。 复查负责人:李清 2013年06月13日

项目部定期安全检查记录表[整理]

项目部定期安全检查记录表[整理] 安全检查记录表 检查类型:基础开挖安全检查编号:001 工程检查单位名称 名称时间检查单位项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科检查项目 基础挖土,场容、场貌 或部位 参加检查 项目经理 人员 检查记录: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 3. 钢筋加工制作棚零乱。 4. 现场道路不平。 检查结论及复查意见: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆,安全网 封闭密实、牢固(由架子班负责一天完成)。

2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正(综合科负责派两人半天 完成)。 3. 钢筋加工制作棚整理工作;小配件堆放整齐,井井有条,清洁干净(钢筋班长负责 派两人一天完成)。 4. 现场道路垫平、夯实通畅,杂物堆放整齐。(泥工班负责派10人一天完成)。 以上四条整改完成,经复查符合要求。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人: 安全检查记录表检查类型:基础施工安全检查编号:002 工程检查单位名称 名称时间检查单位项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科检查项目 基础、施工现场、安全资料 或部位 参加检查 项目经理 人员

检查记录: 1. 深基础围护未安排位移监控,基坑四周及电梯井坑有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 3. 施工现场道路泥泞。 4. 堆物杂乱。 5. 安全资料缺漏。 检查结论及复查意见: 1. 基坑四周设置观察仪器,不间断地对围护设施进行观察(此项工作由技术科负责, 一天内安排落实,做好观察记录)。基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水(由泥工 组负责,电工组配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治(电工组负责整治一天完成,各使用部门负责保持状 态)。 3. 泥工班组负责清除道路泥浆(安排5人一天完成)。 4. 缺漏的安全资料补齐后核查(资料员负责一天完成)。 5. 物品堆放杂乱,由各自部门整治。 以上五条整改完成,经有关单位、部门复查,符合要求。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人: 安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:003

项目施工现场安全检查记录表

施工现场安全检查记录表 工程名称:新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中心) 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 监理单位:河南诚社工程管理有限公司编号:

30 板 工 程 模板工程模板支撑系统牢固可 靠,防护措施齐全有效 1、模板支撑系统牢固可靠,防护措施齐 全() 2、模板及支撑系统在安装和拆卸过程 中有临时固定措施() 31 模板的支、拆有防倾覆措施,模板拆除时应设警戒区 32 模板存放符合标准要求1、存放角度符合标准() 2、存放场地平整、夯实() 3、存放设专用存放场地() 33 模板施工有方案有审批有编制、审核、审批人签字及行政公章 34 模板施工安全交底及验收记录各方签字确认 35 防 护 用 品、 洞 口、 临 边防护用品、洞口、临边安全帽、 安全带等防护用品应按规定使 用,方法正确 1、安全帽系下额带() 2、高处作业系安全带() 36 楼外沿、电梯井、回转楼梯支搭水平安全网符合标准,脚手架立网封闭严密 37 防护用品、洞口、临边楼梯口、电梯井口有防护措施。预留洞口、后浇带、坑井防护严密 38 防护棚搭设符合要求1、各类设施的防护棚支搭高度、宽度、防砸等符合要求() 2、首层出入口的防护棚支搭符合要求() 39 阳台、楼层、屋面、卸料平台 等临边防护符合标准 支搭防护栏和挂立网 40 现场物料存放安全可靠1、无支腿大模板存放在插放架内() 2、现场清理模板和刷隔离剂时,模板存放间隙大于60厘米() 3、现场各类构件按规定码放() 4、现场物料存放有安全措施,放置整齐() 检查记录: 综合评价: 存在问题: 整改期限: 检查员签字: 施工单位负责人签字:安全负责人签字: 年月日

安全隐患整改记录表73588

工程项目安全检查隐患整改记录表 2、钢筋加工制作棚零乱; 3、作业面临时用电线路混乱。 4、现场道路不平。 整改要求: 1、要求施工现场负责人、安全员立即安排人员进行整改; 2、现场安全宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正; 3、钢筋加工制作棚进行整理,材料、半成品、小配件堆放整齐; 4、项目部协调建设单位将现场道路垫平、夯实通畅。 I 上述问题要求限期三天内整改完毕。 检查人员签名 复查意见 工程项目安全检查隐患整改记录表

1>现场个别作业人员未正确佩戴安全帽,个别高空作业人员未正确佩戴安全带。 2、现场手持电动工具未使用流动箱,而违章使用流动地插板。 3、使用无齿锯打磨管件,属严重违章作业。 4、一碘鸽灯未使用插头而直接将线头插入插座。 整改要求: 要求施工现场负责人、安全员立即安排人员进行整改,加强对工人的教育,学习掌握安全操作规程,高处作业必须正确系挂安全带,规范现场临时用电,严禁违章作业。同时要求项目部加大对施工现场安全巡视,检查,发现问题及时纠正整改, 以确保施工现场安全生产,上述问题要求立即进行整改。 检查 人员 签名 复查意见

2、航煤栈桥有两个孔洞,作业人员在附近施工,无防护措施。 3、部分宿舍室内卫生较差,垃圾清理不及时; 4、部分宿舍使用麻花线插板,电源线拉设较乱; 5、部分宿舍使用电热毯取暖以及使用热得快烧水。 整改要求: 1、要求项目部施工现场负责人、安全员立即安排人员进行整改,落实,确保安全生产。 2、要求项目部加大对生活区的安全检查力度,以确保生活区卫生、用电安全, 同时加 強对各班组施工人员的教育,禁止使用三无、伪劣产品,确保安全用电。 3、加强现场巡视、检查,尤其是高处作业、临时用电、预留孔洞方面,要进 行仔细排查,加大对现场安全施工的管理,勤检查,发现问题及时纠正整改, 以确保施工现场安全生产,上述问题限期1天整改完毕。 检查 人员 签名

安全检查(SCL)分析记录表

安全检查分析表(SCL) 设备(设施)名称:消防设施区域:乳油复配分析人员:日期: 序号检查项目检查标准 不符合标准的 主要后果 现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改进 措施 1 消防给水和灭火 设备设计要求 应符合《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)中相关规定的要求 财产损失消防设施数量符合要求,并在有效期内 1 3 3 轻微完善制度 2 消防设施、器材 的管理 有专人管理财产损失消防器材有专人管理 1 3 3 轻微 3 消防器材的设置 位置 消防器材应设置在明显和便于取用 的地点,周围不准存放其他物品 财产损失 车间设置在明显和便于取用的地方,周 围没有存放其他物品 1 3 3 轻微 4 报警通讯设备要设有报警装置,有供对外报警、联 络的通讯设备 人员伤害车间有对外报警、联络的通讯设备 1 2 2 轻微 5 防火标志应设醒目的防火、禁烟和禁用明火标 志 人员伤害车间设置了防火警示标志 1 2 2 轻微 6 通风设施现场通风良好人员中毒敞开式车间,通风良好 1 3 3 轻微 7 防雷装置静电接 地装置 应符合《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)规定的防雷装置静电 接地装置标准 财产损失,人 员伤害 车间设有防雷装置、静电接地装置 2 3 6 可接受定期检测 8 电器装置的防爆使用防爆开关、防爆电器火灾车间使用防爆开关、防爆电器 1 3 3 轻微 9 物品摆放原料桶摆放合理,车间无不相关物品 的存放轻微 发生异常情况 无法尽快处理 车间物品摆放合理,无杂物存放 1 2 2 轻微

安全检查分析表(SCL) 设备(设施)名称:搪玻璃搅拌釜区域:乳油复配分析人员:日期: 序号检查项目检查标准 不符合标准的 主要后果 现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改进措施 1 主体零、部件主体内部构件完整整齐,质量符合要求设备事故巡检时检查 1 3 3 轻微 防火、阻火等安全附件完整、灵敏。准确, 符合要求 生产事故、火灾、爆炸巡检时检查 1 5 5 可接受 基础、支座稳固可靠,无不均匀下沉,各 部螺栓紧固可靠 设备事故巡检时检查,紧固 1 3 3 轻微 管线、管件、阀门等安装合理、牢固完整、 标志分明,符合要求 人员伤害、高空坠落定期检查 1 5 5 可接受 防腐完整有效,符合要求设备腐蚀巡检时检查 1 2 2 轻微 2 运行性能釜体表面无渗漏火灾、爆炸巡检时检查 1 5 5 可接受定期检测 釜体及进出口管道无异常震动及声响设备事故巡检时检查 1 3 3 轻微 各部温度正常生产事故定期检查 1 3 3 轻微 3 技术资料设备档案、检修及验收记录齐全无法排除事故隐患及时归档 1 3 3 轻微 操作规程、维护检修规程齐全违章、野蛮操作造成事故及时维修 1 3 3 轻微 运转时间有记录设备事故专人管理 2 3 6 可接受 4 设备环境设备腐蚀、火灾定期检查定期检查 1 5 5 可接受 周围无杂物,在安全距离内无危险物和障 碍物 污染环境、火灾每天巡检 1 5 5 可接受

安全检查表分析记录表.doc

阿塔卡涂料 (佛山 )有限公司 安全检查表( SCL )分析记录表 装置 / 设备 / 设施:储罐区 不符合标 序 检查项目 检查标准 准(产生偏 可能 严重 风险 风险 建议改进措 号 差)的主要 现有安全控制措施 性 S 度 R 等级 施 性 L 后果 1 管理制度和操 有效、张贴在现场 火灾、爆炸 日常检查,有制度和规程并 5 10 中等 作规程 2 严格执行,落实考核。 2 资料、年检情 资料齐全,按规定防 每半年监测一次,并有效、 5 5 可接受 况 雷监测 火灾、爆炸 1 合格。 现场消防设 日常检查,有管理规定并严 3 施、报警装置、 有效、醒目 火灾、爆炸 5 5 可接受 1 安全标志 格执行。 按照《石油化工静电 接地设计规范》 静电积聚, 定期检测,日常检查,有管 4 静电接地装置 ( SH3097-2000) 规 5 10 中等 定,接地电阻≤ 放电导致 2 100 理规定并严格执行。 爆炸 Ω,接地装置完好, 无生锈、老化现象

序 检查项目检查标准 号 阻火器、液位定期检查、检定,指5 示正确 计 装卸软管、泵、 使用材质正确、安装 完好、腐蚀量在允许6 管道、法兰和 范围、无泄漏,流速阀门 符合规定 7 使用工具不锈钢、铜制或木制 8 支承基础、周无裂纹、无沉降,整围环境洁 9 周边环境、火易燃物质或周边存在源火源 分析人员: 不符合标 准(产生偏 现有安全控制措施 可能严重风险风险建议改进措差)的主要性 L 性 S 度 R 等级施后果 蒸发量加 大,超量灌日常检查,有管理规定并严 2 5 10 中等 装,指示异格执行。 常 有状态标识和流向标志;有 泄漏,着火管理规定,流速已确定,每 2 5 10 中等 爆炸周检查有记录,有可燃气体 检测报警器。 产生火花,日常检查,有管理规定并严 2 3 6 中等 引起爆炸格执行。 泄漏、爆 3 3 9 做好沉降检炸,污染环日常检查、观测,做好记录。中等查和记录。境 引燃火灾 加强检查、定时巡查。 2 3 6 可接受 或爆炸 审核:分析日期: 20 年月日

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