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工程资料检查记录表

工程资料检查记录表
工程资料检查记录表

工程资料检查记录表

工程名称:施工单位:检查日期:

Φ6.5、Φ8、Φ10、12、14、16、18、20、

22、25

Φ6.5、Φ8、Φ10、12、14、16、18、20、

22、25

工程控制资料审查记录

窦官车辆段物业开发一期工程7#楼主体分部工程质量控制资料 审 查 记 录 监理单位:贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司

窦官车辆段物业开发一期工程7#楼 工程质量控制资料审查记录 序号资料名称页数 1 钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章)79 2 钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证49 3 水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告8 4 砖、砌块合格证或试验报告12 5 材料出厂合格证、进场验收记录汇总表195 6 混凝土强度试验报告、抗渗试验报告82 7 砂浆强度试验报告 1 8 见证取样报告和验证性抽样检测记录及结论73 9 建筑物倾斜、水平观测记录和总高、层高观测记录 6 10 砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单8 11 图纸会审纪要及技术交底71 12 质量保证体系审查表 1 13 隐蔽工程验收记录39 14 设计变更通知书清单 6 15 施工组织设计及施工方案214 16 施工日志285 17 工程质量事故处理报告/ 18 分部、分项工程质量评定记录13 19 单项工程质量验收报告(如网架等)/ 20 验收会议纪要7 21 监理、施工双方对施工技术资料的审查记录 2 22 监理大纲、监理细则、监理日志/ 23 监理单位对分部工程质量评估报告16 24 设计单位对分部工程的竣工质量认可文件 2 25 停工(复)工通知单、质量问题整改通知书及整改完成情况报告/ 26 行政处罚记录/ 27 其它/ 施工单位审核人:监理单位审核人: 审核结果:(盖章)审核结果:(盖章)年月日年月日

单位工程质量控制资料核查记录表实例

单位工程质量控制资料核查记录表实例一.建筑与结构 1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.工程定位测量、放线记录 3.原材料出厂合格证书及进场(试)验报告 4.施工试验报告及见证检测报告 5.隐蔽工程验收记录 6.施工记录 7.预制构件、预拌混凝土合格证 8.地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 9.分项、分部工程质量验收记录 10.工程质量事故及事故调查处理资料 11.新材料、新工艺施工记录 二.给排水与采暖 1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 3.管道、设备强度试验、严密性试验记录 4.隐蔽工程验收记录 5.系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6.施工记录 7.分项、分部工程质量验收记录 三.建筑电气

1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 3.设备调查试记录 4.接地、绝缘电阻测试记录 5.隐蔽工程验收表 6.施工记录 7.分项、分部工程质量验收记录 四.通风与空调 1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 3.制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4.隐蔽工程验收表 5.制冷设备运行调试记录 6.通风、空调系统调试记录 7.施工记录 8.分项、分部工程质量验收记录 五.电梯 1.土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 2.设备出厂合格证书及开箱检验记录 3.隐蔽工程验收表 4.接地、绝缘电阻测试记录 5.负荷试验、安全装置检查记录

6.分项、分部工程质量验收记录 六.智能建筑 1.图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 2.材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告 3.隐蔽工程验收表 4.系统功能测定及设备测试记录 5.系统技术、操作和维护手册 6.系统管理、操作人员培训记录 7.系统检测报告 8.分项、分部工程质量验收报告 七.燃气 1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告 3.管道设备强度试验、严密性试验记录 4.隐蔽工程验收表 5.施工记录 6.分项、分部工程质量验收记录

工程部检查表.

电气设备安全检查表 检查部门:工程部检查人:检查时间: 目的 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容见检查项目 计划每年不少于两次检查 序号检查项目检查标准检查方法(或 依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。 查操作票证和 记录 2 变配电间 管理 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求; 2、各类保护装臵的完整性、可靠性检查,包括继电保护装臵的校验、整定记录、 避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装臵是否符合规程要求,各种保 护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 查现场管理

3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求; 5、配电柜安装是否按标准进行设臵和安装。 3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违反标准 现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘试验报 告,缺陷和处理意见档案; 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项; 7、高、低压架空线有无断股,低压架空线是否有裸露现象,塔杆、拉线是否完 好,是否过负荷运行。 查现场管理及 设施 4 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用 品管理 检查与责任制挂钩 记录

建筑工程施工安全管理资料要点检查表

建筑工程施工安全管理资料要点检查表

附录一: 按建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2004]213号)的规定,建筑工程项目专职安全生产管理人员的配备数量须符合以下规定: (一)1万平方米及以下的工程至少1人; (二)1万~5万平方米的工程至少2人; (三)5万平方米以上的工程至少3人,应当设置安全主管,按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员。 附录二: 按建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号)规定,危险性较大工程是指: (一)基坑支护与降水工程 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 (二)土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 (三)模板工程 各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 (四)起重吊装工程 (五)脚手架工程 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门型脚手架; 5、挂脚手架; 6、吊篮脚手架; 7、卸料平台。 (六)拆除、爆破工程 采用人工拆除、机械拆除或爆破拆除的工程。 (七)其他危险性较大的工程 1、建筑幕墙的安装; 2、预应力结构张拉; 3、隧道工程施工; 4、桥梁工程施工(含架桥); 5、特种设备施工; 6、网架和索膜结构施工; 7、6m以上的边坡施工; 8、大江、大河的导流、截流施工; 9、港口工程、航道工程;10、采用新技术、新工艺、新材料,可能影响建设工程质量安全,已经行政许可,尚无技术标准的施工。 附录三: 建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号)规定,对于下列分部分项工程,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。 (一)深基坑工程 开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。 (二)地下暗挖工程 地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。 (三)高大模板工程 水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 (四)30m及以上高空作业的工程 (五)大江、大河中深水作业的工程

项目工程部安全会议记录

表项目部安全会议记录 工程名称:记录人: 组织部门项目部出席对象现场管理人员主持人 会议时间会议地点会议室参会人数 会议签到: 会议内容: 加强安全管理人员素质、提高安全管理水平 、安全监督检查。安全生产检查每月一次,主要参加人员为注册注册监理施工全过程管理人员、安全员,根据检查情况下达整改通知。每月底召开安全生产例会,通报近期安全工作情况。 、安全巡检制度。安全员、管理人员等要根据制度对各个部位进行巡检并登记。巡检频率较低,不按制度执行的按相关规定处罚。 、分部设定安全责任人、特种工岗前培训。现在要着手制定各分部兼职安全员。各岗位安全操作规程要公示上墙,对员工要进行针对性安全培训。 、对指挥部下达的安全隐患整改通知,要及时整改并做好通知书的回执和存档工作。表项目部安全会议记录

工程名称:记录人: 组织部门项目部出席对象现场管理人员主持人会议时间会议地点会议室参会人数会议签到: 会议内容: 安全宣传和教育 一、做好“安全生产创优一百”宣讲工作。 二、针对以上几个方面提出下步工作的重点: 、立即着手制订“安全宣传教育计划”。 、必须将本次会议精神传达到每名施工人员。 、加大隐患排查力度。 、及时掌握气象信息形势,做好值班值宿的工作,保持通讯畅通。 、加强领导,落实责任,层层签订责任状。 表项目部安全会议记录 工程名称:记录人: 组织部门项目部出席对象现场管理人员主持人

会议时间会议地点会议室参会人数 会议签到: 会议内容: 为进一步加强建筑工程建设安全生产监督管理工作,切实提高工程改建工程安全生产监督管理水平,就当前工程建设领域安全生产形势进行深入分析,要求施工单位要进一步提高认识,切实增强紧迫感和使命感,努力提高安全生产监督管理水平。同时,要求各施工单位要认真落实安全生产责任制,采取切实有效措施加强安全管理。 一、明确目标,制定措施。 各监理办、各施工单位要高度重视,制定切实有效的措施,落实工作责任,扎实打好工程建设冲刺阶段的硬仗。 二、强化施工安全保障,开展隐患整治。 要深刻吸取以往交通事故的教训,各施工单位要积极开展安全隐患整治工作,在危险地方设立醒目的警示标识标牌,切实做好施工安全保障工作。 三、严格规范、强化监督。 认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》,确保工程质量安全。施工单位负责人要全面负起管理职责,设计单位要进行深入细致的前期工作调查,施工单位要严格履行合同,保证人员设备按要求到位。按设计要求科学合理组织施工。落实安全生产专项经费,加强安全保护设施,确保安全生产。监理单位要严格履行合同,保证人员设备按要求到位。 四、齐抓共管,通力协作,确保圆满完成任务。 工程时间紧、任务重,需要各监理办、各施工单位共同努力,确保按时、保质、保安全的完成各项任务。 表项目部安全会议记录 工程名称:记录人: 组织部门项目部出席对象现场管理人员主持人 会议时间会议地点会议室参会人数

建筑公司工程资料检查表

检查大项检查分项检查内容负责人日期应得 分数实得分数 1. 项目 前期 工作 管理(13分) 1.1 勘察、测绘、 设计文件 1.1.1工程地质勘察报告 1 1.1.2建筑用地红线 1 1.1.3点、线交接 1 1.2 工程招标及承 包合同文件 1.2.1施工招投标文件 1 1.2.2施工合同 2 1.3 工程 开工 准备 1.3.1开工申请 1 1.3.2规划许可证,附件及附图 1 1.3.3项目策划(组织、生产、经营、技术等等) 1 1.3.4施工许可证 1 1.3.5工程质量安全报监 1 1.3.6企业资质,安全生产许可证 1 1.3.7建筑工程法定建设程序必备文件(法律、法规) 1 2. 项目建设管理(9分) 2.1 项目 管理 体系 2.1.1项目管理制度 2 2.1.2项目管理组织架构图 1 2.1.3项目职能分配 1 2.1.4质量管理组织架构图 1 2.1.5安全、文明施工管理组织架构图 1 2.1.6消防管理组织架构图 1 2.1.7质量管理体系 1 2.1.8安全管理体系 1 3.施工过 程管理 3.1项目管理3.1.1工程慨况(文字内容及鸟瞰图上墙) 1 3.1.2项目管理过程检查 1 1 / 45

2 / 45 检查大项检查分项检查内容负责人日期应得 分数实得分数 3 施工过程管理 3.1 项目 管理 (17分) 3.1.3项目相关人员岗位证书 1 3.1.4工作流程 1 3.1.5工程质量事故处理 2 3.1.6工程安全事故处理、应急救援预案(演练) 2 3.1.7监理例会(记录、传达) 1 3.1.8项目例会(签到、发言、提出问题、解决、跟进、 传递) 2 3.1.9项目部专题质量例会 2 3.1.10项目部专题安全例会 2 3.1.11施工日志 2 3.1 施工 技术 管理 (36分) 3.1.1施工组织设计 2 3.1.2临水、电施工方案 2 3.1.3高支模施工方案 2 3.1.4安全,文明施工方案 2 3.1.5基抗支护方案 2 3.1.6脚手架施工方案 2 3.1.7设备安、拆方案 2 3.1.8泵送混凝土施工方案 2 3.1.9防水工程施工方案 2 3.1.10土方开挖施工方案 2

控制资料核查记录表.docx

单位(子单位)工程质量 控制资料核查记录表 工程名称施工单位 序号项目资料名称份数核查意见核查人1图纸会审、设计变更、洽商记录 2工程定位测量、放线记录 3原材料出厂合格证书及进场检 (试)验报告 4施工试验报告及见证检测报告 5建隐蔽工程验收记录 6筑施工记录 7与 预制构件、预拌混凝土合格证结 8地基基础、主体结构检验及抽样检构测资料 9分项、分部工程质量验收记录 10工程质量事故及事故调查处理资 料 11新材料、新工艺施工记录 12 1图纸会审、设计变更、洽商记录2给材料、配件出厂合格证书及进场检排(试)验报告 3水 管道、设备强度试验、严密性试验与记录 4 采 隐蔽工程验收记录 5暖系统清洗、灌水、通水、通球试验 记录 6施工记录 7分项、分部工程质量验收记录 8 1图纸会审、设计变更、洽商记录 2材料、配件出厂合格证书及进场检建(试)验报告 3筑设备调试记录 4电接地、绝缘电阻测试记录 5气隐蔽工程验收记录 6施工记录 7分项、分部工程质量验收记录 8

工程名称施工单位 序号项目资料名称份数核查意见核查人1图纸会审、设计变更、洽商记录 2材料、设备出厂合格证书及进场检 通(试)验报告 3风制冷、空调、水管道强度试验、严 与密性试验记录 4空隐蔽工程验收记录 5调制冷设备运行调试记录 6通风、空调系统调试记录 7施工记录 8分项、分部工程质量验收记录 1图纸会审、设计变更、洽商记录 2设备出厂合格证书及开箱检验验 报告 3隐蔽工程验收记录 4电施工记录 5梯接地、绝缘电阻测试记录 6负荷试验、安全装置检查记录 7分项、分部工程质量验收记录 8 1图纸会审、设计变更、洽商记录 2材料、设备出厂合格证书及技术文 智件进场检(试)验报告 3能隐蔽工程验收记录 4建系统功能测定及设备调试记录 5筑系统技术、操作和维护手册 6系统管理、操作人员培训记录 7系统检测报告 8分项、分部工程质量验收记录 结论: 总监理工程师 施工单位项目经理年月日(建设单位项目负责人)年月日

(工程建筑)工程资料审查记录表精编

(工程建筑套表)工程资料审查记录表

浙江温州城乡建筑工程有限X公司 WZCXJZ/JS/D/015工程资料审查记录表(及进档顺序表) 工程名称: 资料名称份数审查情况 前期文件资料(1)建设项目批文、申请报告 (2)固定资产投资项目新开工统计登记表(3)用地批文红线图 (4)“壹书俩证”(开工报告书、建设用地许可证、建设工程规划许可证) (5)征地拆迁文件 (6)有关部门审批文件、审核意见、建审意见书(7)工程地质勘察报告书 (8)投标文件、中标通知书 (9)建设施工合同 (10)工程报建申请表 (11)工程质量监督申请表(委托书) (12)施工许可证、安全许可证、文明施工许可证(13)开工执照(报告) (14)图纸会审记要 (15)施工组织设计

(16)施工五大员登记表及上岗复印件(17)规划局放样定位记录 施工技术资料︵土建部份︶质 量 保 证 资 料 (1)设计修改文件、更改通知书 (2)工程技术联系单 (3)建设单(监理单位)有关技术要求和规定(4)工程定位测量记录 质 量 保 证 资 料 (1)结构验收记录 (2)桩基工程“竣工验收及平面图(含偏位图)” (3)打桩、试桩施工记录 (4)桩动测、检测报告 (5)沉降观测记录(及汇总表) (6)基础、主休结构工程技术总结 (7)地基验槽复查记录 质 量 保 证 资 料 (1)钢材用量汇总表;钢材质保书及试验报告(2)钢材焊接头用量汇总表;焊剂、焊条合 格证;焊工隐蔽验收记录;焊接头试验报告。 (3)水泥用量汇总表;质保书;试验报告。 (4)砖用量汇总表;合格证、质保书、试验报告

续下表 续上表 施工技术资料︵土建部份︶保 证 资 料 (5)砼用砂、石子试验报告及试验报告 (6)预构件合格证、检验报告 (7)防水部分a、材料合格证 b、分包资格证 c、营业执照、施工人员登记表 d、防水工程记录及闭水试验记录 质 量 保 证 资 料 (1)砼部分a、配合比报告单 b、砼施工日记 c、试块报告汇总表 d、试块强度评定 e、试块强度报告单 f、回弹测强报告 (2)砂浆部分a、配合比报告单 b、试验强度汇总表 c、砂浆强度评定强度报告单

工程部巡视检查管理制度

XXXX建筑工程有限公司 工程部巡视检查管理制度 一、目的: 督查项目部有组织、有计划的开展工作。 二、检查: 对所辖项目每月月底前定期检查一次,每月检查不少于两次,要求全面检查,填写检查记录表。 三、巡视: 1、每周必须到所辖项目巡视一次; 2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。 四、建设工程的合法性: 检查项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面)措施,并及时办理相关政府批文。 重点检查: 1、施工许可证; 2、专业工程是否有施工许可证; 3、是否办理质量和安全监督; 4、施工单位是否具备施工资格; 5、施工人员的从业资格。 一般检查: 1、规划许可证; 2、工人是否签定劳务合同,有无安全教育记录;

3、总包、分包是否签定合同; 4、其它。 五、质量控制: 重点检查: 1、对工地存在问题是否有整改通单,是否回复闭合; 2、施工工序是否按要求执行,有无项目部对分部分项验收记录; 3、施工日志; 4、施工管理人员的日常检查记录、份数; 5、质量问题整改通知单份数、编号。 一般检查: 1、施工计划是否有; 2、施工方案是否有,有无工序交底记录,是否签字; 3、材料(成品、半成品)报审,是否见证送检,多少次; 5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范; 6、是否及时检查质量控制资料; 7、质量事故是否如实、及时上报; 8、是否执行强制性标准。(书面资料); 9、施工方案是否及时审批; 10、工程验收是否及时; 11、图纸及变更是否熟悉,现场测问; 12、其它。 六、安全文明施工:

重点检查: 1、安全检查及安全会议纪要 2、安全施工方案是否审批; 3、安全检查记录份数; 4、安全整改通知单份数。 一般检查: 1、预控计划是否有; 2、现场安全警示牌,危险源分析; 3、安全事故是否及时处理; 4、文明施工检查及记录; 5、现场是否封闭管理,封闭是否符合要求; 6、现场防火有无预控,有无记录; 7、易燃易爆物品管理有无预案; 8、有无防暑、防毒预案; 9、其它。 七、进度控制: 重点检查: 1、总进度计划是否有效执行,有无月进度计划、周进度计划及日常进度安排; 2、工期滞后有无采取措施,有无调整计划及执行情况; 3、进度控制图是否上墙。 一般检查:

建筑工程施工基本情况检查表

深圳市________ 质监站第_组 编号:

检查评分说明 施工单位质量行为与结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4?5人,检查时间为半天?一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2?4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项 1 0?30点;混凝土强度回弹2 层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,梁类构件和板类构件各5个;楼板厚度检验,5?10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m 靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

酒店工程部表格

酒店工程部各项表格 工程维修单 NO: 工程部发出部门部门负责人 日期时间地点 工作内容 维修记录 耗用(请购)材料 序号材料名称数量单价合计 总计 接收维修员当值工程师验收员白联:工程部红联:仓库黄联:报修部门 工程维修反馈单 报修部门:报修时间:反馈时间: 序号报修项目检修原因反馈内容备注

配电停送倒闸操作表 日期签发时间签发人签名 签发理由 允许操作时间操作地点 由月日时分开始至日时分结束 操作任务 顺序操作项目 1 2 3 4 监护人签名:操作人签名: 设备开箱验收单 验收部门:年第号设备名称制造厂家型号规格出厂编号到货日期开箱日期外包装情况 整机情况 附机附件备 件情况 随机技术文件 备注 部门 验收人签字 年月日 工程验 收人签字 年月日

设备维修统计表 序号日期维修项目报修单编号使用材料价格工种维修员备注 柴油发电机组检查表 年月日班次: 柴油箱油位出水温度 柴油箱开关滤前油压 油底壳油位机油进油压 调速器油位增压器 交流电源蓄电池液位 发电机加热蓄电池充电 冷却水预热非充电电压 负荷限制钮位置各开关状态 冷却水箱配电柜状态 急停手柄状态冷却水温度 配电柜急停按钮状态 处理意见: 主管:检查人:

后备发电机送停操作表 操作人时间时分监护人时间时分签发人时间时分操作顺序 1 2 操作人时间时分监护人时间时分签发人时间时分操作顺序 3 操作开始时分 操作完毕时分 4 5 操作开始时分 操作完毕时分

工程明火作业申请表 申请时间申请人 作业班组现场负责人 作业地点作业时间 作业人监护人 作 业 内 容 安 全 措 施 工 程 部 审 批 签名:年月日意 见 保 安 部 审 批 意 见签名:年月日

工程质量控制资料审查记录

(基础)工程质量控制资料审查记录 工程名称:浙兴商贸博览城3#馆 1~14#楼 建设单位:贵州浙黔置业有限公司 监理单位:贵阳科力建设工程监理有限公司 施工单位:贵州省大地建筑工程有限责任公司 审查意见:审查意见:审查意见: 建设单位(章)监理单位(章)施工单位(章) 项目负责人:总监理工程师:技术负责人: 日期:年月日日期:年月日日期:年月日

基础工程资料汇总表目录 1、钢材合格证、试验报告汇总表(表1)…………………………………………………………(1页) 2、焊接试(检)验报告、焊条(剂)合格证汇总表(表2)……………………………………(1页) 3、水泥出长合格证、试验报告汇总表(表3)……………………………………………………(1页) 4、砖、砌块出厂合格证(试验报告)汇总表(表4)……………………………………………(1页) 5、砂、石试验报告汇总表(表5)…………………………………………………………………(1页) 6、(标准养护、同条件养护)混凝土试块试验报告汇总表(表6)……………………………(7页) 7、砂浆试块试验报告汇总表(表7)………………………………………………………………( 1页) 8、隐蔽验收记录汇总表(表8)……………………………………………………………………(6页) 9、地基验槽记录汇总表(表9)……………………………………………………………………(9页) 10、预制构件验收记录汇总表(表10)……………………………………………………………(页) 11、设计文件变更记录汇总表(表11)……………………………………………………………(1页) 12、施工测量放线记录汇总表(表12)……………………………………………………………(1页) 13、混凝土浇筑申请汇总表(表13)………………………………………………………………(1页) 14、工程材料报审汇总表(表14)…………………………………………………………………(2页) 15、商品砼资料汇总表(表15)……………………………………………………………………(1页) 16、地基与基础工程工序报验申请汇总表(表16)…………………………………………………(3页) 17、地基与基础工程管理资料(表17)………………………………………………………………(1页) 18、地基与基础工程验收资料(表18)………………………………………………………………(1页)

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