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2016年度县级部门决算公开基本样式【模板】

2016年度县级部门决算公开基本样式【模板】
2016年度县级部门决算公开基本样式【模板】

2016年度县级部门决算公开

基本样式

2016年**市封开七星顶市级自然保护区管理所部

门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

七星顶自然保护区管理所内设领导岗位2人。其他岗位3个,分别为:综合股、资源保护股、科研宣教股。主要职能:负责自然保护区设施建设工作;负责组织实施自然保护区野生动、植物保护工作制度和计划;负责组织实施自然保护区森林防火、森林病虫害防治技术工作;防止乱砍滥伐等“三防”管理制度及工作计划;负责管护站点建设和管护工员的管理工作,组织管护站点开展日常巡护活动;负责拟定并组织实施自然保护区的科研项目计划;组织开展有关自然保护区的科教宣传工作;负责自然保护区管理所工作人员的培训工作;对保护区外来人员、社区群众广泛进行宣传教育,提高群众保护森林资源意识。

(二)人员构成情况

我单位定编人数为5人,其中:市财政供给2人,县财政供给3人。实有人数25人,其中:县财政供给在岗在职3人、退休1人,自筹资金21人,其中2010年9月县财政供给1人退休。

(三)决算年度的主要工作任务

贯彻执行国家有关自然保护区建设管理的法规、政策。保护和发展珍贵稀有野生动、植物资源及管护工作;组织护林员巡护防止破坏森林资源和野生动、植物资源,维护林区治安秩序的稳定;在自然保护区法律法规、政策规范下,对保护区外来人员、社区群众广泛进行宣传教育,从思想上提高社区群众对资源保护重要性的认识;做好森林防火及森林病虫害防治工作。

二、关于预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算104.85万元,比上年收入决算数减少20.41万元,原因市林业局拨巡护经费及科研经费有所减少;其中:财政拨款收入49.11万元,其他收入1.04万元。

(二)支出决算说明

2016年支出决算137.03万元,比上年支出决算数增加40.79万元,原因人员工资福利增加,建造刺胸蛙科研观察点、篮球场建造等;其中:财政拨款支出49.11万元,年初预算数46.56万元,比年初预算数增加2.55万元,原因人员工资福利增加。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出31.11万元,占63.35%,其中:工资福利支出20.7万元,对个人和家庭的补助5.93万元,商品和服务支出4.48万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算18万元,占36.65%,主

要支出项目有自然保护区护林管护经费、管理所场地改造、防火宣教、护林巡护费、棘胸蛙养殖观测点。

(三)“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共3.5万元,比上

年增加0万元;年初预算数3.5万元,比年初预算数减少0万元,具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,比上年减

少0万元,本年没有新增车辆,因此本年维护费与上年相比,并没有差异;年初预算数3万元,比年初预算数减少0万元。主要包括:公务车保有量1辆,全年运行维护费支

出3万元,平均每辆3万元。

2.公务接待费支出0.5万元,比上年增加0万元,与

上年相比,并没有差异;年初预算数0.5万元,比年初预

算数减少0万元。国内公务接待11批,人数83人。

(四)关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出4.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015

年增加0万元,增长0%。主要原因是:与上年相比,并没

有差异。

(五)关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额2.189万元,其中:政府采购货物支出2.189万元。授予中小企业合同金额

2.189万元,占政府采购支出总额的100%。

(六)关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般用车1辆。

(七)关于预算绩效管理工作开展情况说明

七星顶保护区巡护护林业务经费等重点支出项目绩效评价良好,资金使用较合理。

三、关于部门决算名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、农林水支出:指政府农林水事务支出。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年三公经费情况说明

2016年三公经费情况说明 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,完成预算72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.45万元,完成预算93%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,支出决算数与2015年相比减少10.19万元,下降43.18%,下降原因:公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.75万元,下降46%;下降原因:公车改革,减少公务用车。公务接待费决算与2015年相比减少1.44万元,下降33%,宣传部2016年厉行节约,严格控制接待费,公务接待人次下降,接待费减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.45万元,占77.93%;公务接待费支出决算2.96万元,占22.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出10.45万元。主要用于宣传部日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

沩管会2016年度部门决算公开

沩管会2016年度部门决算公开 一、部门职责及机构设置情况 (一)部门职能职责 沩山风景名胜区管理委员会主要职责:负责宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜管理、保护、利用的法律法规和方针政策;负责拟订景区管理有关规定,经批准后发布并组织实施;负责编制景区发展规划和实施,负责景区内风景名胜资源调查和保护利用;承担景区旅游行业管理工作;负责景区规划建设管理工作;负责景区行政执法、环境保护,组织景区环境综合治理。 (二)机构设置 沩管会系宁乡县人民政府管理的副处级事业单位。下设办公室、财务部、经济发展部、规划建设部、资源环境部、综合执法部等六部门,事业编制32人。 二、部门决算基本情况 (一)2016年收入决算情况 2016年决算总收入831.22万元,与上年决算相比增加316.96万元。 2016年决算总支出为831.22万元,与上年决算相比增加316.96万元。其中:①其中基本支出398.72万元;②项目支出432.5万元;

(二)2016年度一般公共预算财政拨款情况 2016年一般公共预算财政拨款支出735.71万元,其中:①基本支出398.72万元;②项目支出336.98万元。 (三)2016年度“三公”经费决算情况 2016年度“三公经费”支出51.29万元(公务用车购置及运行维护费支出17.11万元、公务接待费支出34.18万元)。与年初预算53万元,减少了1.71万元。 (四)2016年度机关运行经费决算情况 2016年机关运行经费219.89万元,和年初预算增加161.69万元。 (五)2016年度政府采购支出决算情况 2016年度政府采购预算121万元,其中:财政性资金121万元,实际采购金额121万元。 (六)国有资产占有情况 2016年末部门资产214.35万元,其中车辆1辆(一般公务用车),价值26万元。 宁乡沩山风景名胜区管理委员会 2017年7月25日

公司广告宣传计划及费用预算

2016年年度宣传计划及 费用预算方案 为进一步提高公司知名度,建立有效的宣传机制,更好地发挥宣传舆论导向作用,塑造公司的社会形象,现就2016年XX公司年度整体宣传计划制定方案,计划预算包含总经 办、安技、车用、客服等需对外树形象部门,费用合计为(自拟)万元。 一、电视媒体 1、《新闻综合》频道 在《新闻综合》频道开辟专栏挂牌,全年播出稿件在15至20条次之间。 打造“一极三宜”江湖名城美丽岳阳影像展播,60天为一组,片长为3分钟,每天在12:30及20:30播出两次。 署名公益广告或结合我司特点拍摄公益宣传片,片长20—30秒,每天在新闻频道播出3次,播出时长为6个月。 年末,以《XX新闻》栏目新闻报道为基础,制作年度电 视资料片,全面总结、回顾一年来的工作实效、创新举措及 经验成绩。片长约8分钟,投放播出1-2次。( 2、公共民生频道《信息超市》

商务信息播放(200元/30秒/20次),每天滚动播出20次。 在频道内循环播放50字内飞字,10元/次2遍,每天滚动播出20次共40遍。 播放品牌广告,50元/15秒/次,每天播出6次。 3、《餐佳吧》千人品菜活动 冠名千人品菜活动 赞助该活动,在活动现场的横幅、彩旗、条幅等其他宣 传内容上,体现赞助单位名称。 为活动提供灶具。 二、纸质媒体 1、《XX日报》 在党报党刊《XX日报》上刊登稿件,篇幅、数量由我 司确定,全年累计约为3个版面。 2、其他纸媒 在日报集团下子媒上同步刊登,扩大舆论氛围。 三、网络媒体: 1、《XX网》 在《XX网》上开设专栏及广告条框一个,与我司网站链接。 新闻中心每星期发布三次软文,提供新闻、图片以及视 频的发布平台和权限,全年有效。

单位部门预算公开清单

单位部门预算公开清单 一、部门职责 二、单位机构设置情况 三、2016年预算安排情况 以上是要求公开项,以下内容为公开模板

部门职责-工作活动绩效目标332新河县水务局 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标 评价标准 优良中差 水利水电项目建设与管理93262000.0 水利水电项目的建设与维护管 理。 按期完成水利水电项目建设和 维修管护任务,对社会稳定和 经济发展起到积极作用 ≥90%≥80%≥70%≤69% 水利工程建设5787700.00 组织实施水利工程项目建设。按期保质保量完成水利项目建 设任务 项目完工率≥90%≥80%≥70%≤69% 水利工程运行与维护2150000.00 编制全县水利工程运行与维护 计划,指导河道堤防、水库、 水闸、排灌泵站、水文等水利 工程运行管理和加强对全县水 利行业的安全生产监督、检查。 对水利工程进行维修养护,确 保工程安全运行。 年度维修养护工程质量全部合 格,工程正常运行。 工程运行故 障率 ≥90%≥80%≥70%≤69% 工程质量验 收合格率 农田水利建设81583700.0 建设小型农田水利设施,实施 节水灌溉、灌区续建配套与节 水改造等,推广综合节水技术, 农业水价综合改革,开展乡镇 水利站建设。 提高农业用水效率、改善农业 生产条件 项目完工率≥90%≥80%≥70%≤69% 保障农村饮水安全3740600.00 在全县范围内通过实施农村饮 水安全项目,解决农村居民饮 水不安全问题。 保障农村供水安全任务完成率≥90%≥80%≥70%≤69% 水库移民安置及后期管理落实水库移民政策,扶持移民 发展生产,保持移民稳定。 增加移民收入,改善移民生产 生活条件,促进移民稳定 移民政策落 实率 ≥90%≥80%≥70%≤69% 农村水电建设与管理开展水能资源调查评价、水能 资源开发利用规划编制。农村 充分利用水能资源,提供清洁 可再生能源,促进节能减排, 项目完成率≥90%≥80%≥70%≤69%

财政部 2016 年度部门决算名词解释

财政部 2016 年度部门决算名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财

政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。 十、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 十三、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。 十四、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

2016年宣传部部长个人工作总结范文

2016年宣传部部长个人工作总结范文站在第一学期,透视过去半年,工作的点点滴滴时时在眼前隐现,回眸望去过去的一幕慕,在不知不觉中充实眼睑。似乎初进学校的记忆依然就在心头展现!而匆匆的一个学期又将结束。在这段时间里,我们的工作中有酸、有甜、有苦、有辣。不管是阳光明媚还是风雨交加,我们都一路携手前进,挥洒着青春,用我们的真诚去拥抱每一天。 本学期的工作既将结束,也是宣传部工作的尾声了,在这一年的时间里,我们每个人都收获到了很多东西,取得着各自的进步。我很幸运在协会宣传部为协会的各项工作出一份力。可以这么说:这半年是累的半年,忙的半年,快乐的半年,收获的半年,难忘的半年。 在工作方面,这个学期我们宣传部积极协助协会及其它的部门进行了相关的宣传工作,宣传部主要负责对协会的社活动的总体宣传工作,我们宣传部始终如一的用积极热情得太对对待每一张板报及相关宣传布置。 本学期部门除了协助其他部门的一些常规宣传工作外,最主要的工作有对第五届无机化学大赛的宣传。宣传部本学期的活动主要有部门内部组织聚餐。通过这些活动使得成员之间有了很好的交流,加深了成员的感情,也让宣传部很好的走出部门,对外展示了部门的形象。 因为工作性质的差异,我们很少有自己的品牌活动,但是在

同各部门配合的过程中,我想我们的认真和责任心就是我们的品牌。一定会有更好的成果。对于我来说工作方法需要改进,工作不够大胆,不够自信等的方面还需提高。个别成员部门的意识还不是比较强烈,无法调动他们的积极性,这也成了这学期充实的工作中一个较大的遗憾。 在之前的工作中,我没有收集大家的劳动成果,这是宣传部的工作记录做的有些遗憾之处,总体来说,宣传部的工作是繁重、琐碎的、不定的,工作多,但我通过合理的安排学习和工作的时间既保证了学习,又很好的完成了工作。 弹指一挥间,回顾过去、总结经验教训是为了更好的把握现在、展望未来,我们坚持努力的决心绝不会改变,我会和其他成员们一起加油!让整个部门更好地为协会服务!青春孕育着无穷无尽的能量等着我们去开采,去挖掘,去释放希望在未来的一年里,我们将使宣传部扬长避短,和协会其它部门协调合作,各尽其能去创造更好明天。

2017年度预算公开说明

2017年度预算公开说明 目录 第一部分卫辉市人大常委会概况 一、部门预算单位构成 二、主要职责 第二部分卫辉市人大常委会2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释 附件:卫辉市人大常委会2017年度部门预算表 1 部门收支总体情况表 2 部门收入总体情况表 3 部门支出总体情况表 4 财政拨款收支总体情况表 5 一般公共预算支出情况表 6 一般公共预算基本支出情况表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 8 政府性基金预算支出情况表

第一部分卫辉市人大常委会概况 一、部门预算单位构成 纳入卫辉市人大常委会2017年度部门预算编制范围的单位共1个,包括卫辉市人大常委会机关1个行政单位。 二、主要职责 市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是: (一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。 (二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。 (三)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。 (四)对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。 (五)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。 (六)组织人大代表评议市“一府两院”的工作。 (七)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 (八)办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。 (九)组织新乡市人大代表的选举和市人大代表的选举。 (十)联系市人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。 (十一)联系在卫辉工作的省、市人大代表,协助开展视察活动。 (十二)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。 (十三)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工

2016部门决算报表软件参数调整

2016年度部门决算报表软件参数调整 一、枚举字典 1.行政区划及隶属关系 依照国函【2016】158号调整宁波市行政区划: 删除330204“江东区” 将330283“奉化市”调整为330213“奉化区” 2. 项目名称重名过滤 增加2010700“税收事务” 增加2010706“代扣代收代征税款手续费” 增加2130699“其他农业综合开发支出” 3.部门标识代码 将347“铁道部”调整为“国家铁路局” 将361“卫生部”调整为“国家卫生和计划生育委员会” 将421“国家新闻出版总署(国家版权局)”调整为“国家新闻出版广电总局(国家版权局)” 将427“国务院宗教事务局”调整为“国家宗教事务局” 将430“国务院机关事务管理局”调整为“国家机关事务管理局” 将464“国家食品药品监督管理局”调整为“国家食品药品监督管理总局” 将466“国家测绘局”调整为“国家测绘地理信息局”

将781“宋庆龄基金会”调整为“中国宋庆龄基金会” 将852“中国出版集团”调整为“中国出版集团公司” 将865“中国福利彩票发行中心”调整为“中国福利彩票发行管理中心” 将866“国家体育总局彩票管理中心”调整为“国家体育总局体育彩票管理中心” 新增895“中国对外文化集团公司” 注:本次调整是为决算填报修改,部门标识代码标准参照“GB/T 4657-2009”。 二、审核公式 1.收入支出决算总表(财决01表) A225调整为:IF BBLX<>"2" AND [*,1]<>0 THEN [*,1]+[*,2]<>[*,3]{1~7,24~26,36~68,83,89,95} 2.财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) A344调整为:IF BBLX<>"2" THEN [*,2]>=[*,3]{1,2} A345调整为:IF BBLX<>"2" THEN [*,4]>=[*,7]{31~59,77} A346调整为:IF BBLX<>"2" THEN [*,5]>=[*,8]{31~59,77} A347调整为:IF BBLX<>"2" THEN [*,6]>=[*,9]{31~59,77} 3.行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

2017年度部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱,系统开始读取光盘内的数据; 2.安装界面中单击“软件安装”按钮,进入安装向导; 3.出现“欢迎”窗口,单击“下一个”按钮; 4.接着进入“选择目标设置”窗口,用户可通过单击“浏览”按钮,在弹出的窗口中选择软件的安装路径,或者安装到系统默认路径,默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”,设置好路径后,单击“下一个”按钮; 5.进入“选择程序文件夹”窗口,单击“下一个”按钮,系统将根据用户指定的路径开始安装软件; 6.软件及任务安装完毕后,弹出设置完成窗口,单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”; 2.弹出“数据装入向导”窗口,单击按钮,在随后弹出的对话框中指定装入文件,确定后,在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息; 3.单击“下一步”按钮,在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容,如:报表参数、单位数据、查询模板等,可选择一 项或多项进行装入(复选框中有“√”的标志表示选中)。

4.选择好装入项目及装入目标位置后,单击“下一步”,进入另一状态窗口,在此列出了装入的目标信息; 5.单击“开始”按钮,则开始装入数据,窗口下方将显示装入的状态与进度; 6.装入完毕后,再点击“完成”按钮结束装入工作,同时退出此窗口。 三、设置关联任务: 点击主界面下“高级”下拉菜单,选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中,如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”,则表示关联任务已经默认好了,此时可以跳过下面的步骤;如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

财政部部门决算名词解释

财政部2016年度部门决算名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财

政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。 十、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等 业务工作的项目支出。 十三、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。 十四、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

2016年宣传工作总结

2016年宣传工作总结 2016年,我局始终坚持以科学的理论武装人,深入贯彻落实科学发展观结合起来,强化宣传力量,创新宣传形式,增强宣传效果;牢牢把握重点,紧紧抓住特点,进一步提高干部群众的思想意识、服务意识。坚持正确的宣传原则,巩固以往取得的成绩,并结合局工作实际情况,紧紧围绕文化旅游工作,积极发挥作用提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。主要做了以下工作: 一、领导重视,机构健全 1、成立领导小组。年初,结合今年的工作任务,我局制定了2016年宣传思想工作计划,并调整完善了以局长为组长,副局长为副组长的宣传思想工作领导小组,进一步完善了局党委宣传思想工作机制。 2、加强了信息宣传队伍建设。在局办公室设立了专职宣传人员,做到了责任到人,真正将宣传工作落到实处。 二、加强学习,用先进的理论武装头脑 1、认真抓好局理论的学习。局支部坚持每月一次的理论学习制度,积极认真学习上级的有关文件和会议精神。通过组织学习党的十七大和市委九届六次全会、区委九届六次全会、区纪委九届五次全体会议、区政府有关会议精神,进一步深入学习和领会“三个代表”、“十七大”、“十七届六中全会”重要思想的深刻内涵,学习提高党的执政能

力建设的决定,使局领导班子的理论水平得到了较大的提高,思想作风更加过硬。 2、理论联系实际,有针对性地进行宣传报道。局支部牢牢把握正确舆论导向,将舆论宣传与典型宣传进行有机结合起来,围绕区委宣传思想工作重点和区政府、区文化体育旅游局各阶段工作重点,结合工作实际进行宣传。 3、认真组织党员干部开展专题教育活动。按照区纪委、区委宣传部的部署和要求,局支部于3月开始在全局党员干部中集中组织开展了“执行力提升年”活动,积极参加区民主评议办公室组织的“加强和改进机关作风建设”活动,开展民主评议党员“创先争优”表彰活动和学习宣传贯彻党的十七大、十七届六中全会精神活动。在活动中做到了领导和党员的高度重视,使活动收获良好,成效显著。认真组织党员开展“四评四亮”活动,同时加强了《党章》的学习,进一步提高广大党员干部对《党章》的认知,让全体党员对自己应履行权利和义务有了更进一步的认识。 三、加强宣传,认真搞好先进典型的宣传 1、围绕开展保持共产党员先进性教育活动、科学发展观活动。 2、围绕文化体育旅游局工作、实施“四创两争”工作方案、两会关注的工作进行宣传,不断增强党员干部群众围绕中心、服务大局的自觉性和坚定性。

2016年部门决算

2016年部门决算 (公开格式) 单位公章:赣州市章贡区城市管理局 报送日期:2017年10月20日 单位负责人(签章): 财务负责人(签章):经办人(签章):

赣州市章贡区城市管理局2016年部门决算 目录 第一部分章贡区城市管理局概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、“三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 八、专业名词解释 第三部分章贡区城市管理局2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表

第一部分章贡区城市管理局概况 一、部门主要职能 1、负责城市管理、市容环境卫生、市政设施园林绿化、数字化城市管理、静态停车、交通秩序协管、制违拆违等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作; 2、负责协调管理城市环境卫生工作; 3、负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作; 4、负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批费工作; 5、负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等; 6、负责城区管理范围内市政设施、园林绿化、夜间照明及亮化工作的组织、协调; 7、负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:章贡区城市管理局。 第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 本部门2016年度收入总计14359.58万元,其中上年结转和结余363.83万元,较上年增长1%;本年收入合计13995.75万元,较上年增长220.61%,主要原因是:事权下划,区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围,导致经费增加。 本部门2016年度支出总计14359.58万元,其中本年支出

宣传经费预算报告

宣传经费预算报告 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元)

三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前 往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费 用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日 宣传经费预算报告 [篇2] 镇政府: 据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在 12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局 联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普 办[2015]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费 预算项目设定的意见》(仙人普办 [2015]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申 请,要求按政策拨付(本行政区人口人均元的预算)人普专 项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体 预算报告如下:一、普查前期准备工 1、普查 指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20000元 6月—10

2017预算单位部门预算公开模板

2017年度预算单位部门预算公开模板

云浮市云城区高峰街道办事处概况 (一)部门主要职责 高峰街道党工委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业的领导核心,高峰街道办事处是基层行政机关,其主要职责是:(一)执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定; (二)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拔和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全街道党员干部和群众,全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务; (三)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作; (四)加强农村和农业生产工作,健全农业社会化服务体系,做好农业技术指导,大力发展“三高”农业,使全街道农民尽快脱贫致富,加快奔康步伐; (五)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项; (六)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的健康快速发展; (七)负责村、街道国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设; (八)履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责;

(九)完成上级党委、政府交办的其他事项。 (二)机构设置 简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下:按照部门决算编报要求,纳入我部门(高峰街道办事处)2017年部门预算编报范围的单位共1个,是高峰街道办事处,本部门没有下属下单位。高峰街道机关行政编制35名,配备领导职数11名。根据《印发<云城区镇党委换届选举和镇(街)领导班子配备工作方案>的通知》(云区组通…2011?11号)精神,高峰街道按一般镇规模的职务配备。设党工委委员职数9名,其中党工委书记1名(兼任人大联络办主任)、副书记2名(1名兼任街道办事处主任,1名为专职副书记),党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长;设人大联络办主任1名(由党工委书记兼任),人大联络办专职副主任1名;设街道办事处主任1名(由党工委副书记兼任),副主任2名(其中1名由党工委委员兼任)。内设机构办公室(中心)主任共5名(兼职),副主任(正股级)10名。本部门没有下属下单位。 云浮市云城区高峰街道办事处2017年部门预算情况说明 一、2017年度收入支出预算总体情况说明 (一)本年度预算收入总体情况 高峰街道办事处2017年度预算总收入 2350.09万元,其中本年收入2350.09万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入2350.09万元,比上年预算数增加1514.67万元,增长181.3 %。主要原因:是增加了专项经费拨款。 (二)年度支出总体情况 高峰街2017年度预算总支出 2350.09万元,其中本年支出预算

2016年部门决算

2016年部门决算公开单位:兴国县发展和改革委员会

兴国县发展和改革委员会2016年部门决算 目录 第一部分兴国县发展和改革委员会概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分兴国县发展和改革委员会2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分兴国县发展和改革委员会2016年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表

三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资产占用情况表 九、“三公”经费支出决算表

第一部分兴国县发展和改革委员会概况 一、部门主要职能 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。 2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势,研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度。 3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况;参与制定全县财政政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。 4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。 5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政

宣传部年度工作报告

(一)微信组2016年度春学期工作总结 1.微信组主要职能 推送学校最新新闻动态以及与同学们日常学习生活相关的各类通告通知,报告提案的进展情况,发布失物招领信息,宣传专门委员会的活动,推广专门委员会等。 2.微信公众平台发展概况 (1)简介 中南财经政法大学专委会官方微信公众平台申请于2014年11月。 现专门委员会官方微信公众平台截至本总结编写时(2016年6月18日0点04分)已有粉丝4149人,完成素材编辑822个。 (2)热门推文摘选

(3)数据分析图表

3.制度方面: (1)完善绩效考核让委员以更加严肃、认真的态度对待自己的本职工作 (一)推文质量(总分:40分): 1.无错别字一个错别字扣1分,三个以上扣5分 2.标题格式正确、句子通顺一个标题修改2分,三个以上10分 3.封面图片合适一张图片修改2分,三个以上10分 4.正文格式正确修改一处扣三分,扣完为止 5.阅读原文、原文链接漏加阅读原文、原文链接,或原文链接错误,一个两分 6.自定义菜单发布正确自定义菜单发布错误扣10分 7.原创联系校园生活,或生动有趣亦可。酌情加10-20分 8.推文生动有趣,有自己的风格 +10分 注:1、发预览之前要慎重,仔细斟酌;2、仔细阅读注意事项;3、若非轮值者本人的主观错误,可酌情少扣分。 (二)发布速度(总分:30分): 十点半之前发完推文不扣分。之后每延迟10分钟,扣三分。十二点之后,0分。九点半之前发完,加10分 (三)后台回复(总分:10分):

当天未及时回复,全扣。注:若收到提问者夸奖,加10分 (四)阅读量(以当日最高计)(20分): (1)24h后,最高阅读量低于50,全扣。超过100,加10分;超过200,加20分。被学校其他官网转载,加30分。 (2)可以呼吁自己的亲友团转发、阅读,但是不能在推文中恶意营销,否则全扣。 注:推荐的消息,被采纳,且阅读量100以上,加20分 (五)转发小专推文 +10分(默认都已转发,一经发现未转发,扣50分) (六)学习优秀的公众号,每周发3篇相关链接,加10分 (2)进行轮岗制度培养全能型委员,给各组带来全新活力,也让委员保持对组织的热情度和新鲜感。 4.参与活动 (1)民主文化月:包括橙光游戏的推广、颁奖,“我看两会”的投票活动和颁奖、“校园民主大接力”活动的宣传和颁奖。通过一系列的活动,提高了专委会的知名度,让校园民主的观念深入同学们的内心。

2016年部门预算编制说明范本

2016年部门预算编制说明 凤凰办事处2016年部门预算编制说明 一、部门基本情况 (一)单位构成 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位1个。 (二)人员构成 行政人员:南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。离休人员5人,退休人员31人。 事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。 二、单位主要职责 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负

责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务 一是深化城市治理工作,提升长效管理水平。扎实推进“再干两百天”工作,通过加强整治来推进城市治理水平,全面推进城市长效管理的落实。 二是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境,力促经济转型升级;加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通,全面保障两大载体开业;切实做好引才纳贤工作;扎实抓好安全生产工作,全面做好市场监管工作。 三是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造,着力推进和谐社区建设,重点打造蓝天园文化特色社区;认真做好社会组织的培育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;认真做好

四川省XX市XX县五通镇人民政府2016年部门决算编制说明【模板】

四川省**市**县五通镇人民政府 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 贯彻执行国家有关法律法规和各项方针政策,对本辖区公共事务进行管理,促进区域内经济建设和社会事业发展,维护社会稳定,确保社会和谐。 (二)主要工作 主要工作是对本辖区公共事务进行管理,综合治理本辖区内经济建设和社会事业发展,继续开展好精准扶贫工作。 二、部门概况 五通镇下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。 三、收支决算总体情况 2016年五通镇本年收入合计2843.61万元,其中:财政拨款收入2843.61万元,占100%。 2016年南滩镇本年支出合计2843.61万元,其中:基本支出1698.73万元,占59.75%;项目支出1144.88万元,占 40.25%。 四、财政拨款收支决算情况 五通镇2016年度财政拨款收支总决算2843.61万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1345.87万元,下降32.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 五通镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2843.61万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1345.87万元,下降32.12%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 五通镇2016年一般公共预算财政拨款支出2843.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出342.98万元,占12.06%;教育支出923.93万元,占32.49%;社会保障和就业支出462.68万元,占16.27%;医疗卫生支出97.62万元,占3.43%;住房保障支出163.7万元,占5.76%;文化体育与传媒支出9.25万元,占0.33%;节能环保支出48.16万元,占1.69%;城乡社区支出14.54万元,占0.51%;农林水支出708.79万元,占24.93%;交通运输支出23.31万元,占0.82%;资源勘探信息等支出10万元,占0.35%;国土海洋气象等支出30万元,占1.05%;其他支出8.64万元,占0.3%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务:2016年决算数为34 2.98万元,完成预算16 3.4%,决算数大于预算数的主要原因办公经费增加。 2.教育:2016年决算数为92 3.93万元,完成预算50.8%,决算数小于预算数的主要原因教师人数减少和公用经费减少。 3.文化体育与传媒:2016年决算数为9.25万元,完成预

2016年度县级部门决算公开基本样式【模板】

2016年度县级部门决算公开 基本样式

2016年**市封开七星顶市级自然保护区管理所部 门决算基本情况说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 七星顶自然保护区管理所内设领导岗位2人。其他岗位3个,分别为:综合股、资源保护股、科研宣教股。主要职能:负责自然保护区设施建设工作;负责组织实施自然保护区野生动、植物保护工作制度和计划;负责组织实施自然保护区森林防火、森林病虫害防治技术工作;防止乱砍滥伐等“三防”管理制度及工作计划;负责管护站点建设和管护工员的管理工作,组织管护站点开展日常巡护活动;负责拟定并组织实施自然保护区的科研项目计划;组织开展有关自然保护区的科教宣传工作;负责自然保护区管理所工作人员的培训工作;对保护区外来人员、社区群众广泛进行宣传教育,提高群众保护森林资源意识。 (二)人员构成情况 我单位定编人数为5人,其中:市财政供给2人,县财政供给3人。实有人数25人,其中:县财政供给在岗在职3人、退休1人,自筹资金21人,其中2010年9月县财政供给1人退休。 (三)决算年度的主要工作任务

贯彻执行国家有关自然保护区建设管理的法规、政策。保护和发展珍贵稀有野生动、植物资源及管护工作;组织护林员巡护防止破坏森林资源和野生动、植物资源,维护林区治安秩序的稳定;在自然保护区法律法规、政策规范下,对保护区外来人员、社区群众广泛进行宣传教育,从思想上提高社区群众对资源保护重要性的认识;做好森林防火及森林病虫害防治工作。 二、关于预算执行情况分析 (一)收入决算说明 2016年收入决算104.85万元,比上年收入决算数减少20.41万元,原因市林业局拨巡护经费及科研经费有所减少;其中:财政拨款收入49.11万元,其他收入1.04万元。 (二)支出决算说明 2016年支出决算137.03万元,比上年支出决算数增加40.79万元,原因人员工资福利增加,建造刺胸蛙科研观察点、篮球场建造等;其中:财政拨款支出49.11万元,年初预算数46.56万元,比年初预算数增加2.55万元,原因人员工资福利增加。 2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出31.11万元,占63.35%,其中:工资福利支出20.7万元,对个人和家庭的补助5.93万元,商品和服务支出4.48万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算18万元,占36.65%,主

江西省委宣传部2019年部门预算公开说明

江西省委宣传部2019年部门预算公开说明 目录 第一部分江西省委宣传部概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分江西省委宣传部2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分江西省委宣传部2019年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分名词解释

第一部分江西省委宣传部概况 一、部门主要职责 中共江西省委宣传部为省委工作部门。主要职责是:(一)根据中央宣传部和省委的统一工作部署,制定全省宣传工作计划;提出全省宣传思想文化事业发展的指导方针;指导全省各级党委宣传部的工作和宣传文化系统制定政策、法规;协调全省宣传文化系统各部门之间的关系。(二)负责指导全省理论学习、理论宣传、理论研究工作;对省社科院、省社联的工作实施方针、政策的指导。(三)负责指导、协调全省新闻、出版等部门的工作;掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。对江西日报社、省广电局、省广电台、省出版集团公司、省文演集团的工作实施方针、政策的指导;对省新闻工作者协会在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全省网络文化建设和管理;会同有关部门对互联网舆论开展监测和频道;指导、协调全省互联网新闻宣传工作。(四)负责从宏观上指导精神产品的生产。对省文化厅、省文联的工作实施方针、政策的指导。(五)负责指导、协调全省文化产业发展工作;指导、协调全省文化体制改革工作;领导省直文化企业集团;监管省属国有文化资产。(六)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众精神文明创建活动;认真贯彻有关文件精神,切实加强和改进未成年人

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